學員您好,進口貨物繳納的增值稅你們自己是可以抵扣的,并沒有重復征收
老師您好,進口貨物為何要繳納增值稅?那同一批進口貨物在出售時還需要繳納增值稅嗎?這樣是不是重復征收了增值稅?
老師你好,進口貨物再路過海關的時候需要繳納關稅及進口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關稅的同時,還需要繳納13%或9%的進口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進口時取得的進項進行抵扣就行了是嗎老師?
請問一下老師,我們做進出口貿易的,我們從新加坡進口了一批貨,但是我們還要把這批貨出口到韓國的,請問一下我們從新加坡進貨這批貨繳納了關稅和增值稅,現(xiàn)在要出口到韓國,這批貨之前繳納的進口增值稅可以進行退稅嗎
某商貿公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關開具的海關進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅和增值稅(2)國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額
某商貿公司2021年10月進口貨物一批,該批貨物被核定購買價格為100萬元。貨物報關后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關稅,繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關開具的海關進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物在國內全部銷售,取得不含稅銷售額240萬元。貨物進口關稅稅率100%,增值稅稅率13%。要求計算:(1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關稅和增值稅(2)國內銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅稅額題目是全的,盡快
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
老師,進項稅是我已經繳納的稅,銷項稅是我要繳納的稅。比如我現(xiàn)在有進項稅300元,需要繳納的銷項稅400元,進項稅抵銷項稅,我還需要繳納100元銷項稅。是這意思嗎?
學員您好,您的理解完全正確
老師您好,‘免抵退稅’是什么意思?主要在什么情況下應用?
學員您好,這個知識點的很多細節(jié)我也忘了,哈哈,你可以問問其他的老師