對于以前年度有張發(fā)票未支付未入賬,現(xiàn)已付款的情況,做賬處理需要遵循一定的會計原則和規(guī)定。以下是一個具體的處理步驟: 一、核實發(fā)票信息 首先,需要核實這張發(fā)票的真實性、有效性和合法性,包括發(fā)票的開具單位、發(fā)票內(nèi)容、金額等信息,確保它符合相關(guān)稅收政策和法規(guī)的規(guī)定。 二、補錄入賬 由于這張發(fā)票是以前年度的,但現(xiàn)在已經(jīng)付款,因此需要進行補錄入賬。具體入賬方式需根據(jù)企業(yè)的會計制度和實際情況進行,一般需將發(fā)票信息錄入企業(yè)的財務(wù)系統(tǒng),并生成相應(yīng)的會計憑證。 在補錄入賬時,需要選擇正確的會計科目。如果這張發(fā)票是購買原材料或商品等產(chǎn)生的,應(yīng)借記“原材料”、“庫存商品”等科目,并貸記“銀行存款”等科目。同時,如果涉及到增值稅等稅種,還需要記錄相應(yīng)的進項稅額。
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個公司未付,一個公司多付,要怎么處理
老師好!18年12月份的貨款已支付,以前的會計未做賬,現(xiàn)在怎么處理?
老師請問之前年度有張發(fā)票未支付也未入賬,現(xiàn)在查出來需要支付該筆應(yīng)該怎么處理。發(fā)票能使用嗎。
以前年度未勾選統(tǒng)計抵扣的進項,我現(xiàn)在查出來了,在當(dāng)月抵扣,我的賬務(wù)該怎么處理呢?以前沒有做賬
行政單位,有一項工程,以前年度付了部分款項,今年又付了一部分,還剩余小部分未付,已經(jīng)竣工通過了審計。以前年度的付款未做賬,今年的付款也還沒入賬,現(xiàn)在要怎么進行賬務(wù)處理?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務(wù)費2000,入到庫存商品了。現(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應(yīng)交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?