可以的,可以使用的。
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個公司未付,一個公司多付,要怎么處理
老師請問之前年度有張發(fā)票未支付也未入賬,現(xiàn)在查出來需要支付該筆應(yīng)該怎么處理。發(fā)票能使用嗎。
之前的平臺費用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補過來了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了,這個要怎么處理
老師,請問,年底了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)計入非當(dāng)年的費用已經(jīng)支付但尚未收到對應(yīng)發(fā)票,該筆費用需要入賬嗎?
老師你好,請問以前年度未開票確認(rèn)了收入,后來實際業(yè)務(wù)沒發(fā)生就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)在清查后要按實際入賬,請問該怎么調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付賬款?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務(wù)費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應(yīng)交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
那支付后這筆賬務(wù)處理是進入當(dāng)期還是需要調(diào)整以前的
你好,之前的不需要調(diào)整。
好的謝謝
不用客氣工作順利