同學(xué),你好
這個(gè)分錄可以的
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?現(xiàn)在是庫(kù)存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000,用來(lái)調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對(duì)嗎?
老師,去年暫估的成本 實(shí)際到的發(fā)票少了 是不是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 借:原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料/庫(kù)存商品 補(bǔ)交所得稅 是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 最后把最終產(chǎn)生的以前年度損益調(diào)整一把結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師 這樣對(duì)嗎
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來(lái),掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\甲超市,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤(rùn)減少了,去年利潤(rùn)報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
2022.10月借銀行存款2000元飲料款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,現(xiàn)把它調(diào)出來(lái),掛商家借,以前年度損益調(diào)整2000,貸應(yīng)付賬款\\\\\\\\甲超市,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人可用以前年度損溢調(diào)整科目嗎,2去年的未分配利潤(rùn)減少了,去年利潤(rùn)報(bào)表不準(zhǔn)了,申報(bào)表怎么辦呢?
老師 我們這有一個(gè)賬戶一直是0申報(bào),但是公戶一直有進(jìn)錢沒報(bào)收入,出錢沒有票,我8月接的賬,這個(gè)賬怎么做啊
計(jì)提工資,計(jì)提的金額是應(yīng)發(fā)金額?還是實(shí)發(fā)金額
臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么做賬呢?
銀行余額調(diào)節(jié)表,銀行有貸方余額,日記賬沒有,是屬于哪一類
稅務(wù)局比對(duì)出21年企業(yè)所得稅車輛購(gòu)置稅有入庫(kù)但是匯算清繳申報(bào)是0 請(qǐng)問這種情況 怎么解決? 現(xiàn)在可以補(bǔ)錄之前的固定資產(chǎn)嗎?
土地增值稅清算中代收費(fèi)用要看是否計(jì)入房?jī)r(jià)之中,可以扣除的代收費(fèi)用,不得作為20%加計(jì)扣除的基數(shù),也不得作為10%開發(fā)費(fèi)用的基數(shù)。 問題是代收費(fèi)用這個(gè)怎么才能確認(rèn)它是不是在房?jī)r(jià)之中呢?
老師您好,咨詢一下小微企業(yè)判定,應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),比如今年超了,明年沒超還屬于小微嗎
老師您好 失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 597.60 這筆分錄怎么做呀
哪里快速可以看到往期的申報(bào)表的申報(bào)人是誰(shuí)?
老師,籌備期法人掏錢買的音響,發(fā)票13000,我直接用發(fā)票給他用基本戶轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,對(duì)吧,還需要附其他什么憑證不?