你好,同學(xué),這個(gè)要調(diào)整調(diào)整過來,調(diào)整供應(yīng)商
老師好!我公司的實(shí)際現(xiàn)金余額和賬上的現(xiàn)金余額不一致,看了之前的賬是錢付出去了沒有取得發(fā)票也不做入賬導(dǎo)致的,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費(fèi)用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個(gè)公司未付,一個(gè)公司多付,要怎么處理
建筑企業(yè)原來沒有什么成本票虛開,都是代理記賬,差不多都是虧損,現(xiàn)在拿到自己手里,我現(xiàn)在是把賬弄的和報(bào)稅上一致再往下做嗎?之前7月有銀行貸款,代理記賬并未提現(xiàn),我現(xiàn)在補(bǔ)記上了,往來科目余額過多怎么辦,(我們老板兩個(gè)公司,A公司貸款,直接付了B公司的貨款)
你好,剛接手一家廣告公司,現(xiàn)在要做1月份的賬,以前付的款1月才收到發(fā)票,請問要怎么做\'賬務(wù)處理,
老師,21年12月我們公司收到一張發(fā)票,未付款,22年1月通過公戶付款,但是 想現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn),外賬會計(jì)把這筆支出記了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在銀行的這筆已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了,要怎銀行這一筆,兩家公司都是老板的?
老師 我們這有一個(gè)賬戶一直是0申報(bào),但是公戶一直有進(jìn)錢沒報(bào)收入,出錢沒有票,我8月接的賬,這個(gè)賬怎么做啊
計(jì)提工資,計(jì)提的金額是應(yīng)發(fā)金額?還是實(shí)發(fā)金額
臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么做賬呢?
銀行余額調(diào)節(jié)表,銀行有貸方余額,日記賬沒有,是屬于哪一類
稅務(wù)局比對出21年企業(yè)所得稅車輛購置稅有入庫但是匯算清繳申報(bào)是0 請問這種情況 怎么解決? 現(xiàn)在可以補(bǔ)錄之前的固定資產(chǎn)嗎?
土地增值稅清算中代收費(fèi)用要看是否計(jì)入房價(jià)之中,可以扣除的代收費(fèi)用,不得作為20%加計(jì)扣除的基數(shù),也不得作為10%開發(fā)費(fèi)用的基數(shù)。 問題是代收費(fèi)用這個(gè)怎么才能確認(rèn)它是不是在房價(jià)之中呢?
老師您好,咨詢一下小微企業(yè)判定,應(yīng)納稅所得額不超300萬,比如今年超了,明年沒超還屬于小微嗎
老師您好 失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還 597.60 這筆分錄怎么做呀
哪里快速可以看到往期的申報(bào)表的申報(bào)人是誰?
老師,籌備期法人掏錢買的音響,發(fā)票13000,我直接用發(fā)票給他用基本戶轉(zhuǎn)賬報(bào)銷,對吧,還需要附其他什么憑證不?
怎么做呢
你好,同學(xué) 借應(yīng)付賬款-多付 ? 貸:應(yīng)付賬款-未付
摘要寫調(diào)整賬款,可以嗎
你哈,同學(xué)這個(gè)是可以的
好的,我應(yīng)該可以在這個(gè)月調(diào)吧
可以,這個(gè)月調(diào)整就行了