你好,你們那兩輛摩托車是怎么來的?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做?。恳驗檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,請問下,我們采購了一批車, 用于銷售也有用于租出去,現(xiàn)在有開出了一張機動車發(fā)票要去上牌,但是客戶不要了, 所以根據(jù)發(fā)票已經(jīng)是庫存轉(zhuǎn)固資了,也沒有上牌還放在倉庫中, 這種情況下請問這臺車需要次月折舊嗎?
老師,請問一下機動車的(摩托車),我現(xiàn)在做10月份的賬。發(fā)現(xiàn)以前會計做的,就是9月期末的庫存沒有了。10月入庫2輛,10月出庫4輛。 ,機動車的是有這個車才能開發(fā)票出去,沒有車是開不出去的。不存在暫估的。這種情況咋處理哦?
老師,請問一下機動車的(摩托車),我現(xiàn)在做10月份的賬。發(fā)現(xiàn)以前會計做的,就是9月期末的庫存沒有了。10月出庫1輛。 ,機動車的是有這個車才能開發(fā)票出去,沒有車是開不出去的。不存在暫估的。這種情況咋處理哦?
老師,請問一下我們是零售機動車的,機動車一車一碼,買進來才能開發(fā)票出去的。就是說以前2021到2024不懂哪年買進來,然后又退貨,又賣出去的,估計是以前退貨沒有退庫。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的?,F(xiàn)在2024年11月出庫。發(fā)現(xiàn)庫存是負數(shù)了。我能不能入庫,再出庫?但是出庫我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過成本了?,F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
確實是有,估計是前面會計出錯庫存了。
這種情況就需要調(diào)整庫存,調(diào)整原來的出庫。
問題是什么時候開始存的都不知道,現(xiàn)在有什么辦法調(diào)整?
以前是這樣的,就是說開發(fā)票出去。型號可以隨便填寫的,后面政策出來了,就是說一車一碼,輸入合格證,或者車架號就會出來型號了。能對應得了。但是現(xiàn)在問題是從什么時候開始出錯的都不知道。有什么辦法調(diào)整啊?
那你出庫,出一個-2,再出一個正二。
好的,我試試
那你出庫,出一個-2,再出一個正二。 那有啥區(qū)別哦?
負二是調(diào)原來的賬,正2是現(xiàn)在的賬。