你好,用兩個(gè)不含稅金額相減就可以了。
老師我想問一下,跟甲方簽合同注明寫的是最終以建設(shè)單位審定后的乙方完成工程價(jià)*92%作為決算價(jià),假設(shè)合同價(jià)是300萬。那我們是按不含稅的92%作為決算價(jià),還是按含稅的92%為決算價(jià)我們劃算?這個(gè)應(yīng)該怎么算呢
我公司與甲方簽訂購銷合同600680元,這是價(jià)稅合計(jì)數(shù),甲方要求開票時(shí)不含稅531575.22(合同價(jià)除以1.13)必須是這個(gè)數(shù),價(jià)稅合計(jì)可以少1分不能多1分。我開票總是達(dá)不到要求,要么不含稅差1分2分,要么不含稅正好了,價(jià)稅合計(jì)又多于合同價(jià)。如何開票保證甲方要求呢?其實(shí)差的就是四舍五入方法不一樣導(dǎo)致的。怎么解決?
老師,我們建筑公司的總包方,但同時(shí)我們也有一家勞務(wù)公司,我們的勞務(wù)公司和一個(gè)抹灰班組簽訂的合同是單價(jià)含3%的稅,如果這個(gè)班組去稅務(wù)局代開發(fā)票開勞務(wù)的發(fā)票是不是比我們公司給他代扣交的稅要多呢,但是公司這邊說和勞務(wù)公司這邊簽合同的不能開票是為什么呢
你好!我想要咨詢一下,就是我們有個(gè)綠化專業(yè)分包項(xiàng)目,該項(xiàng)目是市政道路工程項(xiàng)目,是總包單位將該項(xiàng)目的綠化養(yǎng)護(hù)部分分包給我們公司施工,就是有個(gè)問題,總包單位跟業(yè)主是在2016.5.1之前簽的老項(xiàng)目,而我們承接的綠化專業(yè)分包跟總包是在2016.5.1之后簽訂的合同,那么這樣我們可以跟總包一樣享受簡易計(jì)稅嗎?我覺得應(yīng)該不行吧!要看我們跟對方簽的時(shí)間吧
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯(cuò)了,
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)