您好同學: 2025 年 11 月開發(fā)票時的賬務處理 因為發(fā)票已經(jīng)開具,根據(jù)權責發(fā)生制原則,雖然租金尚未收到,但收入已經(jīng)可以確認。 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(假設公司為一般納稅人,按照適用的增值稅稅率計算銷項稅額)
老師,我10月份收到一張2020年8月份-12月份的辦公室租金發(fā)票,款項10月份已支付。我怎么入賬比較合理,小規(guī)模。
老師,2021年11月份和12月份,但是沒有收到房租費發(fā)票。我做了兩個月暫估房租費攤銷。2022年1月份收到三個月房租費發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師,我公司出租辦公樓,合同一年,2024年6月5日至2025年6月4日。5月轉了3個月的租金(6月5日至8月4日租金),這發(fā)票我是開現(xiàn)在收到的三個月租金發(fā)票嗎?
老師,我們出租辦公樓,一年一付,2025年的12月份收租金,11月份開發(fā)票。那我要怎么做賬?
老師,我12月份開發(fā)票收2025年的租金,12月份對方還未轉租金,我12月份應該要做什么分錄嗎?
中級考試中讓計算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現(xiàn)值,然后應用凈現(xiàn)值等于負的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請問生產(chǎn)成本可以直接結轉到主營業(yè)務成本嗎?分錄,借:主營業(yè)務成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對不對
老師,收到保險代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤年底是不是要結轉呢,負數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實現(xiàn)內部交易損益為什么通過折舊實現(xiàn)?
學堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個人,沒有發(fā)票的話,收入確認需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請問您今天也在線上嗎?
個人的建筑工程居間費怎么完稅?
我做應收賬款這次分錄,是沒有單據(jù)了,直接出分錄就行了嗎?
您好同學: 憑證后面付銀行回單即可。
我12月份收到租金就要交一年的稅費了嗎?收到租金怎么出分錄?確認收貨入是每個月確認嗎?還是2025年1月一次性確認收入?
您好同學: 企業(yè)是小規(guī)模,1個季度普票不含稅收入未超過30萬,免征增值稅 收到到租金時(假設為全年租金 120,000 元,企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為 9%): 借:銀行存款 120,000 貸:預收賬款 110,091.74(120000÷(1 %2B 9%)) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)9,908.26(110091.74×9%) 可以分段確認收入
一般納稅人簡易計稅的,就是每月確認收入也可以,一次性確認也行是嗎?這有什么區(qū)別呢?
您好同學:有區(qū)別的 從稅務申報角度增值稅申報方面,每月根據(jù)確認的收入計算繳納增值稅,收入和稅款的匹配更合理,在納稅期限內分期申報納稅,減輕企業(yè)一次性繳納稅款的資金壓力。企業(yè)所得稅方面,也與會計核算一致,按照每月確認的收入計算應納稅所得額,避免因一次性確認收入導致某一期間利潤過高而多繳納企業(yè)所得稅。
如果12月收2024年12月至2025年11月份租金,一年租金36000,那我11月份開發(fā)票,12月份是按36000交增值稅呢?還是每月3000交增值稅呢?開發(fā)票36000電子稅務局增值稅不是直接帶出來稅費了嗎?
我11月開發(fā)票了需要做什么憑證?
您好同學: 如果對方同意分期開具發(fā)票,可份期開具,也可以一性開具,一般納稅人是按所開發(fā)票上的稅額來確定增值稅的。 開具發(fā)票時分錄如下: 借:應收賬款等? 貸:其他業(yè)務收入? 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)