你好,可以一個月一個月 的開,也可以開收到的3個月的租金發(fā)票。
20x9年3月8日,甲公司董事會通過將其自用的一棟辦公樓用于出租的議案,并形成書面決議。20x9年4月30日,甲公司已將該棟辦公樓全部騰空,達到可以出租的狀態(tài)。20x9年5月25日甲公司與乙公司簽訂租賃合同,將該棟辦公樓出租給乙公司。根據(jù)租賃合同的約定,該棟辦公樓的租賃期為10年,租賃期開始日為20x9年6月1日;首二個月為免租期,乙公司不需要支付租金。不考慮其他因素,甲公司上述自用辦公樓轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的轉(zhuǎn)換日是(C)A.20x9年3月8日B.20x9年4月30日C,20x9年6月1日D.20x9年5月25日提問:老師,為什么這道題不是選B呢
老師4月份開了房租發(fā)票,房租費也收到,租期是2023年4月6日到2024年4月6日,這種情況申報從租房產(chǎn)稅是按一個月一個月申報,還是在4月份申報把2023年4月-12月的租金收入一次性申報掉
1、乙方應按以下規(guī)定向甲方支付租金(含增值稅)第一年:自2022年5月1日至2023年4月30日,年租金56.8萬元(含稅)。一層租金單價 7.2 元/平方米/天。1893RR+第二年:自2023年5月1日至2024年4月30日,年租金59.6萬元(含稅)。一層租金單價 7.56 元/平方米/天 第三年:自2024年5月1日至2025年4月30日,年租金59.6萬元(含稅)。一層租金單價 7.56 元/平方米/天。 2、租金采取年預付方式。即乙方于每年5月1日前向甲方預付當年年度租金。如遇節(jié)假日,則順延至節(jié)假日后的第一個工作日繳納。第一期租金47.4688 萬元(已減免60天裝修免租期)于本協(xié)議簽約之日后七日內(nèi)支付。 3、乙方通過公司賬戶進行銀行轉(zhuǎn)賬的方式交付租金。老師,這個租賃合同是這樣約定的,想問下您,2023年5月1日應該付多少租金,不含稅的是多少?
老師,我公司出租辦公樓,合同一年,2024年6月5日至2025年6月4日。5月轉(zhuǎn)了3個月的租金(6月5日至8月4日租金),這發(fā)票我是開現(xiàn)在收到的三個月租金發(fā)票嗎?
老師,我公司出租辦公樓對方叫開專票,合同上日期是三個月租金6月5日至9月5日的,那我開專票備注欄要寫上6月至9月5日租金吧
老師你好,我們公司以前做了實繳2萬,現(xiàn)在變更了股權(quán),是以0元轉(zhuǎn)讓的,我是不是可以是虧損了,我現(xiàn)在被投資企業(yè)未分配利潤確實是負
企業(yè)要注銷了,工會經(jīng)費還有余額怎么處理
分期付款未達到總額的多少,出賣人可以解除合同
股權(quán)變更資料提交后,受讓人也確定后,等稅務局審核,看結(jié)果是不是在變更轉(zhuǎn)讓人提交后那里看,如果稅務審核后再交個稅嗎?印花稅又在那里交
老師好,目前社會上好找工作嗎?現(xiàn)在適合離職嗎?
25年一季度 二季度有幾筆收入用的是現(xiàn)金,現(xiàn)在想調(diào)整成應收 然后以后進對公賬戶 ,改申請表可行不 ?
營業(yè)稅時期,以不動產(chǎn)抵償債務,投資入股是否征收營業(yè)稅
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關聯(lián)方關系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
5月份收到的,我在6月份開,7月份再交稅了嗎?還是6月份要在未開票發(fā)票欄報增值稅?
你好,如果你5月確認了收入,就需要6月份要在未開票發(fā)票欄報增值稅
6月份在未開具發(fā)票欄報增值稅,6月份開發(fā)票,7月份要在未開具發(fā)票填負數(shù)了嗎?
您好,是的,是這樣理解的。