普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅,但是購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備費(fèi)用可以作為資產(chǎn)計(jì)入,通過(guò)折舊來(lái)減少企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。這樣間接起到了減稅的效果。
老師您好,問(wèn)一下,我們是機(jī)器設(shè)備購(gòu)買(mǎi)方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工,我們賠償對(duì)方公司一部分錢(qián),這部分錢(qián)我們?cè)趺慈胭~,需不需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方給我們開(kāi)具什么單據(jù)使我們可以入賬,可以稅前扣除
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)二手的機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票給開(kāi)的是普通發(fā)票,還是免稅的,這個(gè)有問(wèn)題嗎
我公司是賣(mài)電動(dòng)自行車(chē)的,小規(guī)模納稅人,開(kāi)增值稅普通發(fā)票給客戶去入戶上車(chē)牌的,現(xiàn)在我公司購(gòu)入100輛電動(dòng)自行車(chē),供應(yīng)商已開(kāi)增值稅普通發(fā)票給我公司,是一張發(fā)票開(kāi)具的,現(xiàn)在我公司想將其中的10輛入戶上牌到我公司名下,那么我公司可以開(kāi)具普通發(fā)票給我公司去辦入戶上牌嗎?
老師您好,我是一家銷售大閘蟹的公司,是一般納稅人,我的供應(yīng)商開(kāi)給我普通免稅發(fā)票,這個(gè)免稅發(fā)票可以抵扣吧,分錄怎么做,比如開(kāi)了1000元
公司購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備,但是供應(yīng)商只開(kāi)普通發(fā)票給我們,那么普通發(fā)票可以免一部分企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤(pán)以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
好的, 謝謝老師
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