你好!沒有取得紙質(zhì)紅字發(fā)票嗎?

老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運(yùn)輸費(fèi)給我們公司,6月收到票也入了賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)943 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額57 貸:銀行存款, 8月份因?yàn)檫@張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
請問老師:我們是裝修公司,22年的時(shí)候開了一張發(fā)票,稅務(wù)局代開的,現(xiàn)在對方想讓我們沖紅,這個(gè)當(dāng)年已經(jīng)計(jì)入收入,如果他們不再讓我們開具新的發(fā)票,這張紅沖的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,請問我公司23年在稅務(wù)局代開6張紅字發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有給相應(yīng)的憑證,財(cái)務(wù)也沒有沖減收入,現(xiàn)在要怎么處理這些紅字發(fā)票?
有張去年的專票,今年對賬時(shí)發(fā)票票款到。后來經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)是采購的失誤發(fā)票未傳到財(cái)務(wù)。24年要求對方重開,我們給對方紅字確認(rèn)了。本期申報(bào)時(shí),顯示有這張票的紅沖稅額。但是23年我們并未認(rèn)證那張發(fā)票?系統(tǒng)里也沒有那張發(fā)票,請問現(xiàn)在要怎么處理?如果我們默人了那張進(jìn)項(xiàng)的損失,賬怎么處理?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


沒有,稅局代開的紅字發(fā)票,不給任何憑證,我這兩天才去大廳讓打了一個(gè)明細(xì),蓋了章
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?原分錄作紅字沖回,因?yàn)榭缒甓攘耸珍浻靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目代替
小規(guī)模,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接在今年紅沖就可以了嗎?去年的報(bào)表不需要改了吧?
你好,紅字發(fā)票也是去年的,不應(yīng)該沖今年,沒有以前年度損益調(diào)整的話通過未分配利潤科目
好的,謝謝老師
不客氣,歡迎下次提問滿意請好評,謝謝