同學你好 稅務處理 及時與主管稅務機關溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務風險。 賬務處理 假設發(fā)票涉及業(yè)務計入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務,借 “原材料” 等,貸 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”;再沖銷暫估,借 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認損失,借 “原材料” 等,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。

計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
老師,我想請問下,第一個問題:我們一般納稅人,銷項稅額10萬,進項稅額是5萬!?。∧窃鲋刀愂遣皇且?萬?!?。? 第二個問題是,每年這個退稅!退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀?
現(xiàn)在是對方在23年開過,我們當時未入賬。24年對方紅沖,我們在系統(tǒng)里確認了。又重新開了一張一樣的。在對方來說,他們沒有影響,但對我們來說,我們進項就少了
我們未認證,對方應是勾選了購買方已認證,這樣我們就少了這筆的進項
是的 這個月申報十二月的稅你們不能抵扣
那個也就幾百塊,我現(xiàn)在想按申報表帶出來走,相當于認證了又抵了。那我賬怎么做平
你之前沒勾選那個發(fā)票表里帶不出來