同學(xué)你好 稅務(wù)處理 及時與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認(rèn)等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實(shí)處理紅沖稅額申報(bào)問題,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 賬務(wù)處理 假設(shè)發(fā)票涉及業(yè)務(wù)計(jì)入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務(wù),借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”;再沖銷暫估,借 “應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認(rèn)損失,借 “原材料” 等,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了,3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了,現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票,現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報(bào)稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發(fā)現(xiàn)他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發(fā)票問題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒有收到發(fā)票,也沒有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發(fā)票,我問怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時,系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購買方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發(fā)票?
有張去年的專票,今年對賬時發(fā)票票款到。后來經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)是采購的失誤發(fā)票未傳到財(cái)務(wù)。24年要求對方重開,我們給對方紅字確認(rèn)了。本期申報(bào)時,顯示有這張票的紅沖稅額。但是23年我們并未認(rèn)證那張發(fā)票?系統(tǒng)里也沒有那張發(fā)票,請問現(xiàn)在要怎么處理?如果我們默人了那張進(jìn)項(xiàng)的損失,賬怎么處理?
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個稅申報(bào)的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計(jì)凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
現(xiàn)在是對方在23年開過,我們當(dāng)時未入賬。24年對方紅沖,我們在系統(tǒng)里確認(rèn)了。又重新開了一張一樣的。在對方來說,他們沒有影響,但對我們來說,我們進(jìn)項(xiàng)就少了
我們未認(rèn)證,對方應(yīng)是勾選了購買方已認(rèn)證,這樣我們就少了這筆的進(jìn)項(xiàng)
是的 這個月申報(bào)十二月的稅你們不能抵扣
那個也就幾百塊,我現(xiàn)在想按申報(bào)表帶出來走,相當(dāng)于認(rèn)證了又抵了。那我賬怎么做平
你之前沒勾選那個發(fā)票表里帶不出來