你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 18元(實(shí)際服務(wù)費(fèi)用) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元(多收的手續(xù)費(fèi)部分) 這樣既清晰又符合會計處理規(guī)范。
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,你好,收到客戶購車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因?yàn)榭蛻羲⒌膒os機(jī),扣除pos機(jī)手續(xù)費(fèi)18元,實(shí)際到賬133382元。怎么做會計分錄
老師,請問下我收到定金10000萬,手續(xù)費(fèi)是55元,實(shí)際到賬9945元,后來客戶需要退還,那我實(shí)際退款時9945元,這筆分錄我該怎么做?
老師,公司開了一個拉卡拉賬戶,客戶打錢到拉卡拉,第二天收到才收到款,這個怎么做?例如12月底31號客戶打1萬,實(shí)際扣除手續(xù)費(fèi)30,還有9970,1月1日才到公司對公賬戶實(shí)際收款9970,這筆12.31的拉卡拉怎么做賬?
老師你好,在做賬業(yè)務(wù)中pos機(jī)多收客戶手續(xù)費(fèi)后多余的錢怎么做賬,如收客戶30元 實(shí)際提現(xiàn)花了18元,這筆分錄怎么做
用友u8打印記賬憑證 打印在a4紙上 怎么能不同的憑證好分開打印
樸老師進(jìn)請問,外面找的小時工干活兒,算管理費(fèi)用嗎
小規(guī)模企業(yè)要交哪些稅,稅率和優(yōu)惠政策都是什么
登記總分類賬每個月要合計話畫兩條線嗎?
你好老師,公司從銀行貸款100萬,是不固定期限,相還的時候一次性還本付息,還需要提前計提利息嗎?
老師您好,我們轉(zhuǎn)讓專利200萬,收到這筆款200萬,我們公司要交稅么?賬目怎么處理哦,謝謝您
老師好!請問稅務(wù)師要求幾年內(nèi)過5科?
老師,我們打印店給客戶打印了5本書。開票類目怎么選
你好,老師 請問房租發(fā)票拿不到,收據(jù)可以稅前扣除嗎?
請問我們?nèi)忾_展會的住宿等花費(fèi)可以入賬嗎?保留哪些資料,入賬規(guī)則是什么
老師你好,這筆賬帶方?jīng)]做在主營業(yè)務(wù)收入了,之前都做在財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面了
好的,如果之前的處理方式是將這部分費(fèi)用歸入到財務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)中,那么可以繼續(xù)按照既定的會計政策處理,即: 借:銀行存款 30元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 18元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12元 這樣處理可以保持會計處理的一致性。