你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本-好處費(fèi)費(fèi)貸銀行存款 按你們實(shí)際收到的款來做 比如5萬%2B5000 做55000的收入。
請(qǐng)問一下業(yè)務(wù)是:我們只替客戶向參會(huì)人員收取會(huì)務(wù)費(fèi)共計(jì)10萬 ,并且我們開具了發(fā)票,客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶,客戶再按照10萬的12%服務(wù)費(fèi)又轉(zhuǎn)給我們,請(qǐng)問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸:銀行存款 10萬元 借:銀行存款1.2萬元 貸:應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請(qǐng)問一下這樣處理正確嗎
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬元款轉(zhuǎn)給中間商!請(qǐng)問都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營業(yè)務(wù)收入?
老師,請(qǐng)問,物流公司幫客戶充了50000的油卡,收到客戶45000元,中間少了5000元,是給客戶的返點(diǎn),我們主要是要客戶的充油的發(fā)票來做為進(jìn)項(xiàng)抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請(qǐng)問我們把這個(gè)款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
老師好,給客戶開出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元,但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元,我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務(wù)員(但對(duì)方不給我們開發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)回扣要怎么做賬?付款程序怎樣?
小規(guī)模一個(gè)季度不超30萬是免稅的嗎
老師好,空調(diào)打孔可以開工程服務(wù)嗎
老師,麻煩問下,在建廠期間發(fā)生的檢測費(fèi)用和安全費(fèi)用是在建工程還是別的費(fèi)用
老師,就是報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,不是本公司的領(lǐng)導(dǎo),可以簽字嗎?
去年沒有確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入怎么結(jié)賬
老師,我們1-4季度企業(yè)所得稅報(bào)收入一千多萬,但是在匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該確認(rèn)收入四千多萬,這個(gè)收入差了兩千多萬,存不存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師企業(yè)交增值稅還要算波動(dòng)率嗎?
你好,老師,勞務(wù)服務(wù)跟建筑服務(wù)的范圍有什么不同
請(qǐng)問物業(yè)公司給我們開票按這個(gè)項(xiàng)目可以嗎,物業(yè)公司是代付過,我們企業(yè)在小區(qū)供熱用電費(fèi)用交給他
我們公司小規(guī)模,股東都是法人股,其中一個(gè)法人股是國企,站股41%,我們用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司辦公室房屋租賃期自2025 年 6 月 1 日 至 2028 年 5 月 31 日 , 共計(jì)36 月/3年,房屋給予2個(gè)月免租期,分別為2025 年 6 月 1 日 至2025 年6月30日,2026 年 6 月 1 日 至2026 年 6 月 30 日。租金為 15000 元/月。租金和押金在2025年6月份支付的,其中押金15000元,7-9月的租金,3年辦公室租賃,涉及到的分錄都有哪些?等等涉及到的問題?
也全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?
你好 是的一起計(jì)入收入。 到時(shí)支付的錢做主營成本