久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,你好,收到客戶購車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因為客戶刷的pos機,扣除pos機手續(xù)費18元,實際到賬133382元。怎么做會計分錄

2021-01-26 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-26 13:47

你好同學借:銀行存款 133382 財務費用18 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好同學借:銀行存款 133382 財務費用18 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 稅
2021-01-26
?你好? ?這個要計入財務費用的。 因為你還得沖應收賬科目的??
2021-01-27
你好? ? ? ? 借? 應收賬款100 貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅。 到賬后 :借銀行存款 90財務費用-手續(xù)費 10? ?貸應收賬款 100? ??
2020-11-26
你好!對于這種情況,可以這樣做賬: 借:銀行存款 30元(實際收到的款項) 貸:應交稅費-應交增值稅(按規(guī)定比例計算) 貸:主營業(yè)務收入 18元(實際服務費用) 貸:其他業(yè)務收入 12元(多收的手續(xù)費部分) 這樣既清晰又符合會計處理規(guī)范。
2024-10-26
你好? ? ? ?5元手續(xù)費做賬:借? 銀行存款 貸其他應付款? ? ?借? ?財務費用 貸銀行存款? ?
2021-07-13
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×