您好,是的,要把應(yīng)收賬款在賬上走平
我想請問一個問題,我們收到的商業(yè)匯票到期已經(jīng)到賬,怎么做會計分錄呢? 借:應(yīng)收票據(jù)——商業(yè)承兌匯票××× 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ××× 主營業(yè)務(wù)收入××× 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
老師內(nèi)賬的話,公司收到一張銀行承兌應(yīng)該怎么做分錄?借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 是這樣做嗎? 還是借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 等我公司開發(fā)票時在 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入?
老師好,A公司收到B公司的承兌匯票時(在沒有開票之前),作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:應(yīng)收票據(jù) B公司 貸:預(yù)收賬款 B公司 然后A公司給B公司開票了之后,作為A公司的會計,應(yīng)該做一筆這樣的分錄: 借:預(yù)收賬款 B公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項稅額
老師,我運(yùn)輸公司2月份發(fā)生一些運(yùn)費(fèi)收入。分錄借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。3月10曰收到商業(yè)承兌匯票,分錄借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。3月24日己承兌,分錄借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)。我這樣做對嗎?
銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時即收到部分貨款和承兌匯票。分錄:①借:銀行存款 應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ②借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)收票據(jù) 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 老師應(yīng)該做①還是②呢?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進(jìn)項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費(fèi)10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項目?兩行藍(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?