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Q

上個月收到咨詢費發(fā)票,當月進項已經(jīng)抵扣,本月客戶紅沖,那我賬上只做進項轉(zhuǎn)出就可以嗎?

2024-08-29 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-29 15:34

賬上只做進項轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶6615 追問 2024-08-29 15:37

那如果發(fā)票紅沖后也不重新開藍字發(fā)票了,那我這個咨詢費是不是直接做相反分錄沖回?

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快賬用戶6615 追問 2024-08-29 15:39

如果重新開藍字發(fā)票是不是應(yīng)該也是做相反分錄后,收到藍字發(fā)票后再正常做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 15:43

需要對方重新開藍字發(fā)票

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快賬用戶6615 追問 2024-08-29 16:51

請看我上面兩條,請老師幫我一一解答一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-29 17:32

如果發(fā)票紅沖后也不重新開藍字發(fā)票了, 這個咨詢費直接做相反分錄沖回

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齊紅老師 解答 2024-08-29 17:32

如果重新開藍字發(fā)票,是做相反分錄后,收到藍字發(fā)票后再正常做分錄

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賬上只做進項轉(zhuǎn)出就可以
2024-08-29
上月收到的發(fā)票被紅沖,本月做進項稅額轉(zhuǎn)出時,不可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進項稅額當發(fā)票被紅沖時,需要區(qū)分兩種情況進行會計處理。如果紅字發(fā)票已認證,應(yīng)沖減進項稅額而不做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為:借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額(紅字);貸:應(yīng)付帳款(紅字)。而如果紅字發(fā)票未認證,則需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為:借:庫存商品(紅字);貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(藍字)、應(yīng)付帳款(紅字)。
2024-09-11
您好,不能,這個要做進項轉(zhuǎn)出
2024-09-11
是,需要就紅沖金額部分做進項稅轉(zhuǎn)出的
2020-08-25
你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出是填寫正數(shù)。
2025-03-14
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