您好,不能,這個要做進項轉(zhuǎn)出
上個月供應(yīng)商開錯了專用發(fā)票,進項稅認(rèn)證了,也轉(zhuǎn)出了,這個月收到紅沖發(fā)票,怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
我本月有進項稅額轉(zhuǎn)出,進項發(fā)票不夠的話我可以留到下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
收到紅字發(fā)票,上月發(fā)票已抵扣,本月要做進項稅額轉(zhuǎn)出后,還需要怎么操作啊
3月抵扣的進項稅,本月因為商品質(zhì)量問題想讓對方紅沖發(fā)票,現(xiàn)在4月還沒結(jié)賬,4月的賬面可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,5月/6月如果紅沖,紅沖的發(fā)票可以作為4月憑證的附件嗎?
上個月收到咨詢費發(fā)票,當(dāng)月進項已經(jīng)抵扣,本月客戶紅沖,那我賬上只做進項轉(zhuǎn)出就可以嗎?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?
意思我轉(zhuǎn)出的進項稅,只能交稅
當(dāng)發(fā)票被紅沖時,需要區(qū)分兩種情況進行會計處理。如果紅字發(fā)票已認(rèn)證,應(yīng)沖減進項稅額而不做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為:借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額(紅字);貸:應(yīng)付帳款(紅字)。而如果紅字發(fā)票未認(rèn)證,則需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為:借:庫存商品(紅字);貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(藍字)、應(yīng)付帳款(紅字)。
我就想知道我轉(zhuǎn)出的那筆進項稅額,可不可以用本月發(fā)票去抵扣,因為本月他給我開了一張一模一樣的發(fā)票,
你做一正一負的分錄就可以了,先做進項轉(zhuǎn)出,再認(rèn)證抵扣