1.出售家具時:先將原計入費用的家具賬面價值轉(zhuǎn)回:借:固定資產(chǎn)(家具)貸:管理費用等(以前計入的費用科目) 2.確認(rèn)銷售收入:假設(shè)出售價格為 X 元:借:銀行存款等(實際收到的款項)貸:固定資產(chǎn)清理 X 3.計算并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)稅費(如增值稅):假設(shè)增值稅稅率為 13%,增值稅額為 0.13X 元:借:固定資產(chǎn)清理 0.13X貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 0.13X 4.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理:如果出售價格高于賬面價值,產(chǎn)生凈收益:借:固定資產(chǎn)清理 (X - 賬面價值 - 0.13X)貸:營業(yè)外收入如果出售價格低于賬面價值,產(chǎn)生凈損失:借:營業(yè)外支出貸:固定資產(chǎn)清理 (賬面價值 %2B 0.13X - X)
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
老師你好!我想咨詢一下,就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
你好 老師 。公司對外銷售,由于客戶沒有提出要發(fā)票,我單位為了不少交稅開具了普通發(fā)票作為入賬憑證。這個合理嗎?過來段時間客戶通過第三方軟件發(fā)現(xiàn)我們給人家開具了 發(fā)票,或者稅務(wù)推送對方。后續(xù)這種情況怎么處理合適?
2022年,公司將自己使用過的小車(已抵扣13%的增值稅)賣給自己的另一家公司,通過二手車交易市場開出了“二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票”,當(dāng)時公司沒有開增票,也沒有申報未開票收入,只做了固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在該怎么辦呢?可以補開發(fā)票嗎?
無業(yè)務(wù)的公司,以前沒有開過發(fā)票?!,F(xiàn)在因為要賣一個自用過的家具,需要給對方開發(fā)票。家具原購入時已經(jīng)記入了當(dāng)年的費用?,F(xiàn)在要出售,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么操作
老師,員工出差火車票和飛機票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認(rèn)證進(jìn)項嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費用=利潤,資產(chǎn)+費用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個公式好理解,最后一個怎么理解????
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項嗎
這都是以前年度的費用了,以前是記入了管理費用。。因為今年公司沒有業(yè)務(wù),,如果這樣調(diào)整的話,今年利潤表上的管理費用會成負(fù)數(shù)
那就用利潤分配未分配利潤