同學(xué),你好 可以,沒有成本費(fèi)用發(fā)票的話,就是所得稅不能扣除

老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個(gè)人了,現(xiàn)在個(gè)人給我們公司開安裝費(fèi)發(fā)票,在電子稅務(wù)局里開電子發(fā)票。其實(shí)是我們用他們的個(gè)人名字自己進(jìn)去開的,因?yàn)槭杖牒艽?,所以我們想多開一些安裝費(fèi)發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們?cè)谀甑讉€(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)λ麄冇袥]有什么影響,需要補(bǔ)稅什么的嗎?一個(gè)人一年最多能開多少金額不補(bǔ)稅,有限額嗎?
老師,我們現(xiàn)在有個(gè)情況是這樣的,課我們10月給郵政開的35.64萬的稅額想用進(jìn)項(xiàng)票抵,岳辰給我們開的票是一個(gè)點(diǎn)的,后續(xù)給我們開的發(fā)票他們可以把稅點(diǎn)提到3個(gè)點(diǎn),但是會(huì)面臨一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)楹贤兄粚懥撕惤痤~但是沒有明確規(guī)定稅點(diǎn),中途提高稅點(diǎn)可能有被查賬的風(fēng)險(xiǎn),所以我想問下現(xiàn)在這個(gè)情況是不可行嗎?只能繼續(xù)給我們開一個(gè)點(diǎn)的專票?
老師,中午好!請(qǐng)教您一下,我們公司替別的單位舉辦活動(dòng),很多進(jìn)項(xiàng)費(fèi)用不能開票。實(shí)際可以開票的金額只有7500,但我們的銷項(xiàng)開票金額為R52030.還有21000的費(fèi)用為無票開支(包含人工費(fèi))。請(qǐng)問我們這樣的情況是否可以,開票有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,中午好!請(qǐng)教您一下,我們付款和服務(wù)單位開過來票的金額是一致的。但有優(yōu)惠,因?yàn)轫?xiàng)目服務(wù)金額有要求要大于1萬,所以老板讓對(duì)方還是開1萬的發(fā)票,優(yōu)惠的1500讓退還給我們私戶。請(qǐng)問可以這樣操作嗎?謝謝
老師好,我們有一個(gè)項(xiàng)目是從乙方分包來的,乙方收取2.5%的費(fèi)用,項(xiàng)目由我們做,我公司按照乙方的中標(biāo)價(jià)全額開票給乙公司,其中涉及以工代賑勞務(wù)費(fèi),這個(gè)由乙方代為支付,這部分民工費(fèi)不從我們賬上過,但是包含在合同金額內(nèi),這樣合理嗎?我們公司有哪些風(fēng)險(xiǎn)??
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負(fù)債表短期做負(fù),是不是也會(huì)引來稅務(wù)核查?
老師,請(qǐng)問去年年底沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問這筆賬如何調(diào)賬呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何合理的把營(yíng)業(yè)收入取出來
小公司現(xiàn)在也必須要無紙化憑證嗎?
請(qǐng)問進(jìn)貨價(jià)為374384,利潤(rùn)率為3%,售價(jià)金額如何計(jì)算
公司采購(gòu)的米和包裝是單獨(dú)采購(gòu)的,供應(yīng)商開包裝費(fèi)發(fā)票是一起開的,但是后期的話又是每次采購(gòu)再攤銷在軟件里面的,請(qǐng)問這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購(gòu)買方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開始報(bào)關(guān),走9810模式,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都開好了,這是首單,還沒有做退稅,10月財(cái)務(wù)要怎么做賬。


好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利