你好,操作可以,但是本身不規(guī)范。

老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔耍驗(yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬的發(fā)票要開,那就是要申請(qǐng)十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問一個(gè)問題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記,還不能開具發(fā)票,但是這個(gè)月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)(服務(wù)合同金額500萬),我們要預(yù)付100萬給他們,那么他們暫時(shí)(1-2個(gè)月內(nèi))不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧? 不然1萬元一張的票,開幾百?gòu)執(zhí)x譜了。等發(fā)票升級(jí)好之后再開也可以吧?升級(jí)發(fā)票流程大概1-2月。另外,這種服務(wù),我們提前支付預(yù)付款,但是對(duì)方暫時(shí)不開票,我們做賬有什么過渡性科目嗎?應(yīng)該怎么做賬?
老師!您好!是這樣的,假設(shè)我買了一件商品,和業(yè)務(wù)員約定成交價(jià)格為1萬,但是由于價(jià)格過低而有惡性競(jìng)爭(zhēng)的嫌疑,所以我們商定打款給對(duì)方公司必須是2萬,1萬的差額由業(yè)務(wù)員私下轉(zhuǎn)給公司,當(dāng)返利金額,業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)1萬進(jìn)公司來,需要公司開發(fā)票,這個(gè)發(fā)票公司要怎么開呢?賬要怎么做呢?謝謝!
老師,你好!請(qǐng)教下問題。我們是建筑施工單位,有個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)已出來,但對(duì)方業(yè)主說在審計(jì)價(jià)的基礎(chǔ)上還要再讓我們開幾萬發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方把錢打過來。那不是最終審計(jì)價(jià)和開發(fā)票金額不一致了。那該怎么操作呢?
小紅書收入問題求解答,一開始想以訂單發(fā)貨時(shí)間的客戶實(shí)付+平臺(tái)優(yōu)惠為收入,費(fèi)用是平臺(tái)傭金+分銷傭金,收入-費(fèi)用等于到賬資金,后來在結(jié)算賬單的時(shí)候發(fā)票管理有3張發(fā)票分別是平臺(tái)傭金,分銷傭金,負(fù)數(shù)的平臺(tái)優(yōu)惠,咨詢平臺(tái)意思傭金和優(yōu)惠是一個(gè)抬頭可以互抵,但是目前平臺(tái)優(yōu)惠負(fù)數(shù)金額大于平臺(tái)傭金,可以先不開等合計(jì)是正數(shù)再開,后面再把之前做的多余的收入沖掉?分銷傭金不是一個(gè)抬頭可以先開,但我在平臺(tái)申請(qǐng)分銷傭金發(fā)票的時(shí)候不讓我開,顯示要和負(fù)數(shù)一起開,但是它們又不是一個(gè)抬頭,問客服讓我給平臺(tái)開一張平臺(tái)優(yōu)惠的正數(shù)金額,這樣我發(fā)票管理的負(fù)數(shù)票可能就沒了,請(qǐng)問我能給平臺(tái)開嗎這樣操作我如何確認(rèn)收入,或者說有沒有其他好方法
老師,請(qǐng)問監(jiān)測(cè)費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板
你好,我買過進(jìn)出口課程,我想知道,我辦理完?duì)I業(yè)執(zhí)照以后,下一步應(yīng)該做什么?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)憑證的摘要我是這樣寫的(確認(rèn)成本) 這個(gè)摘要描述的對(duì)嗎
老師,一般納稅人公司銷售公司名下的小貨車,開普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項(xiàng)目不需要開勞務(wù)發(fā)票吧,可以直接申報(bào)個(gè)稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目不會(huì)選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學(xué)一下。這是哪個(gè)模塊的專業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該入哪個(gè)科目
老師 剛?cè)肼氁患移髽I(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手


是的,但我們這邊報(bào)銷有些取不到票,及有時(shí)候部分小廠商不愿意配合只能這么操作。請(qǐng)問這樣會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)列?謝謝老師
你好,沒有發(fā)票的部分不能稅前扣除,你交稅就可以了。
我是想問第一個(gè)問題那樣操作會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師!
你好,首先就涉及虛開發(fā)票。另外因?yàn)槟愕譁p了所得稅,所以有偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)。
唉,老板要求的。我們也不敢不從,金額不大,但是的確不合規(guī)
你好,是啊。你可以在微信上面跟他發(fā)個(gè)信息說一下。這樣子以后查起來,你的風(fēng)險(xiǎn)也小一點(diǎn)。
嗯嗯,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
如果她提的要求對(duì)方同意了,我這邊也要跟她提出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),是嗎?
你好,,是的,雙方肯定都是有責(zé)任的
好的,謝謝老師!
嗯,嗯,不用客氣的了。
老師,我還有一個(gè)疑問。公賬不是開票和付款都能夠?qū)ι蠁??合同也簽一樣的金額,應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)較小吧
你好,是的,這樣風(fēng)險(xiǎn)是小一些了。