您好,這個(gè)的話是直接按10000元,一次性扣除20%的費(fèi)用來(lái)交稅
請(qǐng)問(wèn)下:員工車輛租賃給公司,按每月300元租賃,但是按年一次性支付了3年的租賃費(fèi),那在申報(bào)個(gè)人所得稅的財(cái)產(chǎn)租賃所得時(shí),是按月減除的費(fèi)用,怎么申報(bào)合理且不用繳納個(gè)稅呢?
2019年12月,王某出租住房取得租金收入3000元(不含增值稅),房屋租賃過(guò)程中繳納的可扣除相關(guān)稅費(fèi)為120元,支付出租住房修繕費(fèi)1000元。已知個(gè)人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個(gè)人所得稅,每次收入不超過(guò)4000元的,減除費(fèi)用800元。王某當(dāng)月出租住房應(yīng)繳納個(gè)人所得稅稅額的下列計(jì)算列式中,正確的是()元。A.(3000-120-800-800)×10%=128(元)B.(3000-120-800)×10%=208(元)C.(3000-120-1000)×10%=188(元)D.(3000-120-1000-800)×10%=108(元)
老師:有個(gè)問(wèn)題,其他個(gè)人采取一次性收取租金的形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期限內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鸩怀^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅。問(wèn)題,要是不是采用一次性收取的,比如一個(gè)月就收1萬(wàn)元的租金,是不是也是不收取增值稅啊?
其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn),取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?。分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^(guò)15萬(wàn)元(2021年4月1日后改為15萬(wàn)元,2023年又改回為10萬(wàn)),免征增值稅。 然后在個(gè)人出租房屋收取的租金減按1.5%征收增值稅 按道理來(lái)說(shuō)出租房屋也屬于出租不動(dòng)產(chǎn) 所以請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)能解釋一下其他個(gè)人是什么情況
個(gè)人出租商鋪,年租金1萬(wàn),月租金833元,請(qǐng)問(wèn)一下在計(jì)算不動(dòng)產(chǎn)租賃的時(shí)候,可以每個(gè)月都扣出800元的費(fèi)用,來(lái)交不動(dòng)產(chǎn)租賃所得稅。還是直接按10000元,一次性扣除20%的費(fèi)用來(lái)交稅
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
不能按每個(gè)月扣除800元計(jì)算交費(fèi)???
你是分月繳納,還是一次性,一次性的話,這個(gè)不扣除,分月可以扣除
就是一次去稅務(wù)局開發(fā)票,可以按月計(jì)算扣除800交稅嗎?
嗯對(duì),是這意思的,這個(gè)沒錯(cuò)