同學(xué)您好,您的分錄應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬(wàn)并且開(kāi)了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2023年小微企業(yè)增值稅不免稅了,減按1%,普票分錄是借:應(yīng)收/銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,稅率1%,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)額度,收入做賬:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-減免稅額 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 借應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎
老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫(xiě),1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)出售固定資產(chǎn)的收入在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得中也要加入嗎?
老師,一季度開(kāi)票是個(gè)負(fù)數(shù),二季度是0,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)和所得稅申報(bào)表,這數(shù)就按負(fù)數(shù)寫(xiě)?
老師,您好,咱們稅負(fù)率倒算的成本,是采購(gòu)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?如果是采購(gòu)成本,采購(gòu)材料稅率13%,采購(gòu)運(yùn)輸稅率9%,稅負(fù)率都是一樣的嗎
第3問(wèn)確認(rèn)企業(yè)所得稅應(yīng)納所得調(diào)整不應(yīng)該是調(diào)減48萬(wàn)嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)利潤(rùn)已確定60萬(wàn),分5年,那今年不是稅法上多確認(rèn)了48萬(wàn)嗎?
采購(gòu)一批貨物,采購(gòu)100個(gè),送10個(gè),合同金額3100元,折扣2000,實(shí)際付款1100,那貨物的成本算10元每個(gè),還是11每個(gè),1送的10個(gè)為0
核定征收的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅也需要繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)2季度新成立的小規(guī)模納稅人企業(yè),發(fā)票和銀行賬戶數(shù)據(jù)都為零(沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)流水)的情況,報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候就應(yīng)該都是零對(duì)嗎?
P_0(1-f) = \\sum_{t=1}^n \\frac{D}{(1+K_s)^t}這個(gè)公式中級(jí)財(cái)管會(huì)考嗎?是以什么形式考的?
電纜,鋼板購(gòu)銷合同付款入賬都需要哪些附近
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題!個(gè)體工商戶季度報(bào)稅,除了報(bào)增值稅,是不是還要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得?
不需要做應(yīng)收賬款那筆嗎
如果直接收款了 不需要應(yīng)收賬款了
好的,跨月收款是不是就需要做應(yīng)收
是的,先記應(yīng)收,收到后記銀行存款
明白了,謝謝
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