貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款*0.01 需要減免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人是不是每月收入小于10萬(wàn)并且開(kāi)了發(fā)票做分錄是不是借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)借減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入
小微企業(yè)現(xiàn)在增值稅免稅所開(kāi)發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄? 借銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_免稅 對(duì)不
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
老師,2023年增值稅開(kāi)具普票不超30萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅
2023年小微企業(yè)增值稅不免稅了,減按1%,普票分錄是借:應(yīng)收/銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更記錄怎么到工商那里調(diào)檔,需要帶什么資料呢,謝謝
老師,開(kāi)票信息咨詢服務(wù)類,需要什么資料備好
老師,個(gè)人給我們公司裝修的沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
老師,印花稅界面有個(gè) 應(yīng)稅憑證數(shù)量,我只有進(jìn)貨的發(fā)票,銷售的是無(wú)票收入,那么這個(gè)地方應(yīng)該數(shù)量填幾
老師好,我公司汽車維修單位,中標(biāo)后轉(zhuǎn)包出去了,那承包方應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么發(fā)票呢,
老師一般納稅人建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)馬
老師,是分開(kāi)3次實(shí)繳的,日期是按最后一個(gè)來(lái)填寫的對(duì)嗎?
各位老師,預(yù)收賬款的借方,轉(zhuǎn)成費(fèi)用怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表填寫:本期數(shù)據(jù)是按照利潤(rùn)表的6月份數(shù)據(jù)填寫嗎
老師電子稅務(wù)局我的待辦里顯示未申報(bào),我在我要查詢申報(bào)查詢那里查了一下,顯示申報(bào)成功了