您好,不用視同銷售(相當(dāng)于從倉庫移到了工程上),就是工程領(lǐng)用,借:在建工程 貸:庫存商品 不用有發(fā)票,可以直接計入固定資產(chǎn)
老師 請問下 我公司買了一棟廠房 然后還有裝修成本 我想問下 1 :固定資產(chǎn)的入賬要用哪些證明單據(jù) ,比如購房發(fā)票; 2 裝修七七八八的成本可以跟固定資產(chǎn)一起入賬嗎 ,直接在系統(tǒng)里面把房產(chǎn)金額加上裝修金額一起計乳固定資產(chǎn)嗎 3 我們是銀行貸款按揭,每期老板個人打到賬戶上一筆錢 用來還房貸 這個怎么做賬呢 這一套下來的分錄是怎么樣的
公司購買的毛坯房,已經(jīng)與開發(fā)商辦理交付手續(xù),沒有房產(chǎn)證,沒收到發(fā)票 1.什么時候開始交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅呢?是等裝修好了之后再交房產(chǎn)稅嗎?閑置或沒裝修好的需要交稅嗎 2.記賬的時候,是計入在建,等裝修好了之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)開始折舊嗎
我公司的經(jīng)營單位:房屋建筑業(yè);建筑裝飾業(yè);市政道路工程建筑;公路工程建筑;工程管理服務(wù)(工程技術(shù)咨詢服務(wù));工程勘察設(shè)計;建筑勞務(wù)分包;生產(chǎn)、加工、銷售:建筑材料、瀝青、防水材料、混凝土。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 我想問一下這一份發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬,摘要應(yīng)該怎么填寫?
老師,你好,我們公司經(jīng)營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產(chǎn)我做報廢時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因,做不了報廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產(chǎn)-車間 我做完,發(fā)現(xiàn)這個材料成本差異有余額,要怎么平這個賬?這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個,因為沒有進(jìn)銷存
自產(chǎn)的瀝青混凝土用于修建本公司的廠房和道路,需要視同銷售么?沒有發(fā)票可以直接計入固定資產(chǎn)么?
速達(dá)軟件里做賬,小規(guī)模銷售的時候,不需要做銷售開單么,直接做憑證就行了嗎
那小規(guī)模銷售的時候,在速達(dá)財務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會計分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個月做一次賬,在財務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產(chǎn),原值100萬,凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產(chǎn),價值5萬。到本月共計提8個月,已提折舊額63333.36元。剩余112個月如何重新計提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
可是給統(tǒng)計局申報固定資產(chǎn)投資的時候,說沒有開具發(fā)票,不能作為固定資產(chǎn)投資
您好,統(tǒng)計局的口徑您就按他們的要求來,自行建造的固定資產(chǎn),哪有發(fā)票嘛,稅法上可以的,在建工程歸集后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
稅務(wù)上承認(rèn)可以直接計入固定資產(chǎn),那可以折舊計入管理費用么?企業(yè)所得稅清算匯繳的時候是不是要轉(zhuǎn)出來?
您好,是的,折舊記管理費用,不用納稅調(diào)整的
意思沒有發(fā)票,計入固定資產(chǎn)的折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳,也不需要調(diào)整?
您好,是的,我們自建的,哪有發(fā)票嘛