借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有位員工去別的公司干活,干了有1年,現(xiàn)在我們給對(duì)方公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票26萬(wàn),那這位員工的個(gè)稅該怎么算呢
老師,我想問(wèn)下,就是我們開(kāi)票去付款,我們開(kāi)了150089,但是對(duì)方這個(gè)89沒(méi)打,也不會(huì)給了,那我這89怎么寫(xiě)分錄?
老師。我想問(wèn)下。我們現(xiàn)金支付的個(gè)人的臨時(shí)的勞務(wù)費(fèi),我們想做到公司的賬上去。對(duì)方需要提供什么給我們,他不是我們的員工。只是臨時(shí)干了點(diǎn)活,付了幾萬(wàn)塊錢(qián)
我們是物業(yè)公司支付給對(duì)方公司勞務(wù)費(fèi)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
我想問(wèn)一下別人給我公司干活,我支付勞務(wù)費(fèi),那么對(duì)方bu也是要給我們開(kāi)票嘛,那么分錄怎么寫(xiě)
老板的家人的機(jī)票怎樣入賬
樸老師您好 我們跟別的公司合作銷(xiāo)售設(shè)備 總價(jià)50萬(wàn) 我們20萬(wàn) 他讓我們開(kāi)發(fā)票20萬(wàn) 他給我們公戶轉(zhuǎn)20萬(wàn) 在讓我們私戶轉(zhuǎn)稅費(fèi)金額增值稅附加稅和印花稅 沒(méi)有所得稅 這樣操作和直接差額開(kāi)票有什么好處嗎 差額開(kāi)票就是20萬(wàn)-增值稅附加稅印花稅所得稅
你好老師 自來(lái)水公司處置廢棄的舊水表收入怎樣入賬
客戶貨款開(kāi)了發(fā)票,但是沒(méi)走公賬可以嗎?怎么算?
公積金科目貸方負(fù)數(shù)余額是多計(jì)提?
老師,有房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)步驟嗎,網(wǎng)校里有沒(méi)有申報(bào)的課程
車(chē)間外挖水管道,砌墻計(jì)入什么科目 老師
貿(mào)易公司銀行上21年11月12月有一點(diǎn)收入,這個(gè)直接做到22年3月的賬上嗎?我9月剛來(lái)這家公司,老板讓我從22年開(kāi)始把賬都補(bǔ)上,以前改公司都沒(méi)做過(guò)賬,這種情況下怎么開(kāi)始做賬
老師,職工工資是在那個(gè)平臺(tái)申報(bào)呢
要是股權(quán)轉(zhuǎn)讓簽協(xié)議時(shí)間是7月25日,那我現(xiàn)在9月初申報(bào)個(gè)稅轉(zhuǎn)讓股權(quán)是提交6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
那我們給別人負(fù)勞務(wù)費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款對(duì)不
先付款,后期對(duì)方給我我們開(kāi)票,到時(shí)候借管理費(fèi)用,待其他有業(yè)務(wù)成本嗎?
你可以根據(jù)需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,需要計(jì)提個(gè)稅的。