是的,需要開(kāi)票的 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 代扣代繳的

請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有位員工去別的公司干活,干了有1年,現(xiàn)在我們給對(duì)方公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票26萬(wàn),那這位員工的個(gè)稅該怎么算呢
老師,我想問(wèn)下,就是我們開(kāi)票去付款,我們開(kāi)了150089,但是對(duì)方這個(gè)89沒(méi)打,也不會(huì)給了,那我這89怎么寫分錄?
我們是物業(yè)公司支付給對(duì)方公司勞務(wù)費(fèi)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
我想問(wèn)一下別人給我公司干活,我支付勞務(wù)費(fèi),那么對(duì)方bu也是要給我們開(kāi)票嘛,那么分錄怎么寫
我想問(wèn)一下別人給我公司干活,我支付勞務(wù)費(fèi),那么對(duì)方bu也是要給我們開(kāi)票嘛,那么分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒(méi)有什么最優(yōu)方案,能少繳納點(diǎn)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應(yīng)該怎么算?
成本票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),就先不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
收不回來(lái)的房租押金 要怎么處理賬務(wù) 無(wú)票 會(huì)計(jì)分錄 及需要交稅稅務(wù)處理
員工用國(guó)補(bǔ)給公司買了一臺(tái)電腦,但是發(fā)票開(kāi)的個(gè)人的,那現(xiàn)在他要報(bào)銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤(rùn)過(guò)大怎么合理降低
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他們帶客戶來(lái)我們醫(yī)館,然后我們返 45 個(gè)點(diǎn),總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款那部分直接在傭金中抵扣,請(qǐng)問(wèn)要怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶,從注冊(cè)起就沒(méi)有招聘人,也沒(méi)有核定個(gè)稅稅種(是代扣代繳的,不是經(jīng)營(yíng)所得),需要申報(bào)嗎?(不懂的請(qǐng)不要回復(fù),浪費(fèi)時(shí)間)
老師你好這個(gè)例題3 ÷10是什么意思
新企業(yè)所得稅申報(bào)表有哪些內(nèi)容


那我們給別人負(fù)勞務(wù)費(fèi),借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款對(duì)不
先付款,后期對(duì)方給我我們開(kāi)票,到時(shí)候借管理費(fèi)用,待其他有業(yè)務(wù)成本嗎?
你可以根據(jù)需要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,需要計(jì)提個(gè)稅的。
對(duì)方也是公司
先付款,回去開(kāi)發(fā)票,這一套流程分錄怎么寫
那么直接計(jì)入成本就是