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老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團隊合作,他們帶客戶來我們醫(yī)館,然后我們返 45 個點,總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團隊說欠款那部分直接在傭金中抵扣,請問要怎么樣做會計分錄

2025-11-16 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-16 21:53

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-16 21:54

您好,收入31553元全部確認,其中12047元客戶未付掛應收賬款,實際收到19506元(若已知),借:應收賬款12047,借:現(xiàn)金/銀行存款19506,貸:主營業(yè)務收入31553;應付團隊傭金為總收入45%即31553×45%=14198.85元,借:銷售費用/推廣費用14198.85,貸:應付賬款—合作團隊14198.85;團隊同意用欠款12047元抵扣傭金,實際支付2151.85元(14198.85?12047),借:應付賬款—合作團隊14198.85,貸:現(xiàn)金/銀行存款2151.85,貸:應收賬款12047。

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2025-11-05
你好,同學。 你這就是相當于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項計相關收入。
2020-08-13
你好,你們給網(wǎng)站充值,對方給你付給你們開發(fā)票嗎?你可以申請差額征稅?;蛘呤呛炇鹞写N協(xié)議。如果直接這樣做的話是存在一定查找風險的。
2020-08-11
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