你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
跨年度,并且已經(jīng)抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務(wù)局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問怎么做分錄?
前期已抵扣的進項稅專票被認定為異常發(fā)票,本期電子稅務(wù)局系統(tǒng)做進項稅轉(zhuǎn)出,會計分錄怎么做
因發(fā)票被列為異常憑證,進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
已抵扣過的進項發(fā)票,因發(fā)票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?
老師,你好!有筆已抵扣的憑證被稅局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄?
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
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老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理
應(yīng)收票據(jù)為什么不算貨幣資金?應(yīng)收票據(jù)意思不是收到的匯票還沒轉(zhuǎn)出去,也沒貼現(xiàn)嗎?
老師,公司裝修的費用一般攤幾年
老師,個體工商戶開發(fā)票,品類上衣 可以在上衣前面加上品牌名稱嗎?
購買自家平臺的商品送給股東作為節(jié)日問候怎么做分錄
是以前年度的,
在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,在今年6月又解除風險,讓我們重新抵扣了
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅、費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
那在6月可以重新抵扣的話,會計分錄又怎么做?
你好,再做相反的分錄就可以了。
是之前的發(fā)票又允許抵扣了是嗎?是的話做相反。
做相反分錄時前年度損益調(diào)整是貸方記數(shù),還是借方負數(shù)金額?
貸方就可以了 借進項轉(zhuǎn)出 貸以前年度損益調(diào)整
收到稅控盤專票,那在電子稅務(wù)局申報時,免稅金額是不是應(yīng)該填寫這張發(fā)票的不含稅金額?
你好,收到這個發(fā)票,你要填寫免稅金額是什么意思?
金稅盤的年費發(fā)票,是專票,這個之前是開普票,在當月申報時可以減免申報的
你好,你需要抵扣的時候減免明細表和表4,本期發(fā)生額實際抵扣金額 還有主表應(yīng)納稅減征額
這個發(fā)票額是278元,進項稅額是15.74,因為是專票,所在在發(fā)票系統(tǒng)勾選 ,那么減免明細表和表4里的金額是不是填寫262.26?
你好,這里填寫的是價稅合計 280
這張發(fā)票的金額是278,按你這樣說的話,那就對不上了呀,減免明細表和表4里的金額是不是填寫278,發(fā)票勾選那里又勾了進項稅額15.74,因為就是這樣操作的,所以才對不上數(shù)
這個是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認證 認證抵扣的話,附表二第一行和第二航里面填寫就行,其他的不要填寫
有分280和278的2種發(fā)票的嗎?我們付款是278元,對方給我們開了專票,這種發(fā)票是不能全額抵扣的嗎?
很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個 你那是金穗盤的維護費嗎?你看下他發(fā)票怎么開的?
是這樣子的發(fā)票
不能全額抵扣的 認證抵扣