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因發(fā)票被列為異常憑證,進項稅額轉(zhuǎn)出,如果做分錄?

2024-07-13 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-13 16:17

借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1397 追問 2024-07-13 16:19

這個發(fā)票我們已經(jīng)抵扣過的了哦,出那個費用或成本?

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齊紅老師 解答 2024-07-13 16:20

轉(zhuǎn)出是這樣做分錄的,把稅費轉(zhuǎn)到費用或成本里面

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借:費用或成本
貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024-07-13
你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-07-13
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-17
轉(zhuǎn)出進項稅額的會計分錄: 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 重新轉(zhuǎn)入進項稅額的會計分錄: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度盈余調(diào)整
2023-12-04
借,利潤分配、未分配利潤, 貸,應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2025-02-12
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