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Q

老師,你好!有筆已抵扣的憑證被稅局要求做進項稅額轉出,如何做分錄?

2024-10-13 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-13 10:23

你好,什么時間抵扣的?還有當時怎么做的賬務處理?

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快賬用戶7457 追問 2024-10-13 10:25

上月抵扣的,借應收賬款,應交稅費-進項稅額,貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:26

借應收賬款貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶7457 追問 2024-10-13 10:27

假如借應收賬款-10000,貸應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出-10000嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:28

不需要的這個都是籃子

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快賬用戶7457 追問 2024-10-13 10:31

籃子什么意思?

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:31

藍色的,藍色的,你那個是負數(shù)不是嗎?都是1萬金額,而且是發(fā)票的稅額。

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快賬用戶7457 追問 2024-10-13 10:34

你可以舉例子嗎?具體分錄開始的分錄,轉出的分錄具體到數(shù)字例子我看看

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齊紅老師 解答 2024-10-13 10:38

我舉例子? 你問我賬務處理,你把你的賬務處理發(fā)過來,我給你寫賬務處理就是 借應收賬款,2000 應交稅費-進項稅額100, 貸應付賬款2100 借應收賬款100 貸應交稅費應交增值稅進項轉出100

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你好,什么時間抵扣的?還有當時怎么做的賬務處理?
2024-10-13
你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調(diào)整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024-07-13
關鍵是你原來的分錄是怎樣做的?
2023-02-17
你好,這個要看是什么原因,比如用于福利了。借,管理費用,福利費,貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2024-06-17
借:管理費用 增值稅-進項 貸:銀行存款 增值稅-進項轉出
2025-02-19
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