讓對方開紅字發(fā)票信息表,然后你們再開紅字發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票
我們在十一月份收到供應商開來的進項票,但是在十一月份已經做了進項抵扣,對方才說發(fā)票開錯了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
老師,6月份開進來的進項票,7月初做賬時發(fā)現(xiàn)開錯了,還沒有認證?,F(xiàn)在對方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進來的話這個發(fā)票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
老師,我6月份開了普票40000,發(fā)現(xiàn)錯誤,7月紅沖了,開了40000的專票,收入合計就是負數(shù),這個怎么處理呢
開錯發(fā)票,把數(shù)量30開成300 總金額沒錯,這是6月份開的,現(xiàn)在7月份怎么處理呢,要是對方抵扣了怎么操作呢
月份銷售的一批燈具,因為商品數(shù)量金額開錯,發(fā)票總金額也不一樣,7月份發(fā)票紅沖了,對應的是把5月份那個銷售收入那張憑證紅沖,5月份結轉的成本呢,7月怎么做分錄?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內容是什么?有截止時間嗎?還是說終身都可以去考
老師你好,想請問下給員工購買社保申報了4500的工資,公司對公發(fā)3300元,這個對公司有影響嘛?
老師,我想問一下,和上一任會計交接工作時,銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實交易,有的不是真實交易。我把真實交易的發(fā)票給做了成本費用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實交易后我做費用 成本行嗎,因為內賬就做實際發(fā)生的費用成本
老師 我們公司要出口一款音樂棒棒糖,需要辦理食品經營許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會計。是考注會還是中級比較好?
如果是這個月累計10萬就變成一般納稅人了,那啥時候又可以開發(fā)票呢?等幾個月呢,老師
小規(guī)模采購商品在財務軟件,需要把采購的商品入庫填入采購收獲單里嗎
老師,資產負債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初有時不等于利潤表中的累計凈利潤的數(shù),這能由此判斷出這表有錯誤沒
跨月也行嗎
對,跨月也是可以這么處理的。
兩個月針對這個的賬務處理能發(fā)一下嗎
你們開票,借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 開紅字發(fā)票 借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù)應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù) 再開正確的做賬 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝