你好!5月的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,也紅字沖減了。
老師我家是商貿(mào)公司,假如7月份暫估入庫(kù)商品數(shù)量10,單價(jià)1,總金額10,7月份出庫(kù)數(shù)量5,結(jié)轉(zhuǎn)成本5 ,但8月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)單價(jià)高了數(shù)量為10,單價(jià)1.5,總金額是15,那我8月份收到發(fā)票怎么做賬,是紅沖暫估,再做正確的嗎,那已經(jīng)銷售的成本不對(duì)了,是怎么做賬
老師,6月份有一張銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)重量,少開(kāi)了,但金額是對(duì)的,當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(這里沒(méi)錄重量)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是一起轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本就轉(zhuǎn)少了,到7月份做了紅沖,重新開(kāi)了銷售發(fā)票,這個(gè)做分錄沖哪張啊?分錄是怎樣的?
公司八月份一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票內(nèi)容是產(chǎn)品a 數(shù)量80kg 金額1467.89元,稅額132.11元,因數(shù)量開(kāi)錯(cuò),應(yīng)是10kg,現(xiàn)在10月份才發(fā)現(xiàn),8月份已經(jīng)確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本;10月份沖紅重開(kāi)發(fā)票后,賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我五月份有一筆出口的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,收入確認(rèn)金額錯(cuò)誤,我11月重新開(kāi)了發(fā)票,之前那個(gè)發(fā)票沖銷掉了,這個(gè)月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認(rèn)了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,我4月銷售商品有一張票在5月沖紅,我4月的賬有銷售額,那這個(gè)相對(duì)應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)嗎,然后5月份再?zèng)_回,還是直接不結(jié)轉(zhuǎn)這張票的成本
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?需要開(kāi)發(fā)票給客戶嗎?
老師,6月份買了一臺(tái)1183元的空調(diào)沒(méi)有入固定資產(chǎn),金額太小了,可以這樣操作吧
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅怎么繳納
抖音平臺(tái)買鉆石充值,平臺(tái)開(kāi)了不征稅的預(yù)付卡充值普通發(fā)票,我用鉆石去換禮物打賞主播了,充值的錢開(kāi)始消費(fèi)了,消費(fèi)的這有可能是公司費(fèi)用也有可能是成本,我需要開(kāi)這部分發(fā)票入賬不呢,還是直接用消費(fèi)明細(xì)和支付憑證入費(fèi)用或成本,這個(gè)所得稅可以稅前扣除嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下放棄小微企業(yè)優(yōu)惠政策,把小微企業(yè)轉(zhuǎn)成非小微企業(yè)怎么轉(zhuǎn)呢
老師好,環(huán)境保護(hù)稅入管理費(fèi)用還是稅金及附加
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實(shí)收資本還有100萬(wàn),應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬(wàn),但是匯算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒(méi)有發(fā)票的15萬(wàn)暫估成本,2025年來(lái)票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬(wàn)嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢