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老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本

2025-09-16 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-16 13:56

你好,你做的是對的,要不然還有一部分重復(fù)入賬了

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快賬用戶7232 追問 2025-09-16 14:04

好的老師,謝謝,我還有問題。就是我們有兩個(gè)股東,還有一個(gè)股東他是找了 一些成本 費(fèi)用票也不是真實(shí)的交易,他是為了找票進(jìn)來,然后從公戶把錢能打給他。我是這樣做的賬,因?yàn)殂y行存款減少了,我做分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,這樣對嗎?然后記賬公司做的時(shí)候是借管理費(fèi)用 貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2025-09-16 14:05

你的額內(nèi)帳處理是沒問題的這個(gè)

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你好,你做的是對的,要不然還有一部分重復(fù)入賬了
2025-09-16
借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-04-25
你好;? ?你之前 電費(fèi)有賺取差價(jià)了嗎?? ?還是說代收代付的?? ?
2022-04-26
你好。貸方做其他應(yīng)付款。
2022-04-25
同學(xué),你好 發(fā)票已經(jīng)達(dá)到7000,你要確定一下金額,是多開了發(fā)票,還是發(fā)票開的是之前的金額
2024-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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