同學(xué),你好
不一定是錯(cuò)誤
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期初+利潤表中凈利潤累計(jì)不等于負(fù)債表中的期末未分配利潤期末,差額在這里。是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末減期初會等于利潤表里面的凈利潤期末數(shù)嗎?
老師早上好!資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配期末數(shù)減去期初數(shù)就等于利潤表中的凈利潤累計(jì)數(shù),就能說明做的報(bào)表就是正確的嗎?不等就錯(cuò)誤嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)等于利潤表中的凈利潤對嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計(jì)數(shù)?
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個(gè)比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計(jì)分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項(xiàng)不變,進(jìn)項(xiàng)多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實(shí)際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報(bào)表附表2,不影響實(shí)際稅額。但這樣會影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計(jì)提利息嗎?或者直接入費(fèi)用?做分錄我計(jì)提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費(fèi)完,消費(fèi)者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費(fèi)用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個(gè)空調(diào),一個(gè)臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項(xiàng)5000,本月沒進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
為什么,不是勾稽關(guān)系嗎
同學(xué),你好
是的,但是這個(gè)勾稽關(guān)系,如果有以前年度損益調(diào)整、分紅,那這個(gè)勾稽關(guān)系就不準(zhǔn)了