你好,這個沒有風(fēng)險的,但是你上一個季度的有風(fēng)險
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進(jìn)項比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
老師,我申報企業(yè)所得稅的時候提示本期營業(yè)成本小于上期申報金額、因為從代賬接回來的帳第一季度應(yīng)該有7萬多利潤,代賬只做了1萬利潤去繳稅,我這次按實際去報稅就比之前成本低,這樣報稅影響大嗎,有風(fēng)險嗎,需要怎么操作呢?
老師,我們有個分公司不獨立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項,現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報個稅?必須按照勞務(wù)申報并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會有勞動風(fēng)險和稅務(wù)申報風(fēng)險
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個季度零申報城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動產(chǎn)證
請問:這道題,無論借方差額,貸方差額,都計入公允價值變動損益對吧
這解釋把我搞暈了,麻煩看下,提高應(yīng)收周轉(zhuǎn)率,是指提高賒銷收入嗎?
靜態(tài)回收期的數(shù)據(jù)是怎么來的
老師,請問勞務(wù)派遣公司可以有臨時工嗎?若有工資怎么發(fā)哈?
上一個季度賬上和申報的不一致,是不是?
是的,上季度的財務(wù)報表也是零申報的,我這個季度直接報的累積數(shù),增值稅上個月正常繳納了,只有所得稅少交了6萬多
那你這個季度沒有風(fēng)險。
我這樣報稅會不會讓公司給滯納金哪些,有沒有好的方法規(guī)避一下風(fēng)險呢?
你的成本減少了多少?
6萬多,上個季度 總共利潤78000左右只繳納了一萬的稅
你賬上能補上一部分吧,就是暫估一部分。然后你在下一個季度之后再慢慢的紅沖調(diào)整。