你好,在4月份補計提3月份的工資,支付工資就行,然后再計提4月份的工資。
企業(yè)集體轉(zhuǎn)新公司人員4月份進行轉(zhuǎn)移,3月已經(jīng)終止合同,新公司5月開4月工資計提工會經(jīng)費為4月工資基數(shù),但原公司賬務(wù)中為4月份繳納2月份工資基數(shù)的工會經(jīng)費及個稅等,這樣3月份的工資基數(shù)我也不能再新公司計提工會經(jīng)費,那5月份還得計提一次3月的工會經(jīng)費在老公司里嗎?可是人員已經(jīng)都沒有了,但3月有個人所得稅余額在老公司賬務(wù)
老師,公司從4月份開始注冊公司。5月份營業(yè)執(zhí)照才下來,那么單位答應(yīng)4月份的社保,公積金,工資部分給我支付,4月份的社保,公積金,工資是我個人在上一家公司支付的。請問這筆費用,也沒有發(fā)票,怎么從公司支付給我個人?
請問老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),按照規(guī)定研發(fā)人員工資當月計提當月的,因為之前都是壓月計提,于4月份調(diào)整為當月計提當月的,即:4月份時計提了4月份工資和3月份工資,多提的這部分人工費虛高了當月庫存產(chǎn)品的成本,有什么影響嗎?
生產(chǎn)制造業(yè),我們公司今年4月份拿的營業(yè)執(zhí)照,但其實3月份公司就開始生產(chǎn)了,有工人,有管理人員,4月份不是發(fā)3月份工資嗎,老板就請人家勞務(wù)公司的開了發(fā)票40萬+,我應(yīng)該怎么做3月份的工資,賬套的啟用是4月份
我們是建筑勞務(wù)公司,3月份新開了一個項目,已經(jīng)產(chǎn)生了工人工資,但是沒發(fā),4月份發(fā)了一部分的工資,應(yīng)該是在項目所在地的稅局申報個稅的,那我是3月份申報全部的,還是4月份申報4月份發(fā)放的?我賬上應(yīng)該怎么做?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
補計提的時候,按照收益原則嗎?我原來一直想的是4月份才拿的營業(yè)執(zhí)照。工人4月份才入職的,所以5月才發(fā)4月工資。
可以的,可以這么做的。