你好,一般有顏色,你放在那上面,就會顯示原因的。
老師你好,請問填增值稅申報表中的減免稅申報表時,為什么免稅項目第4欄次免稅銷售額對應的進項稅額和名稅額是黃色的,我們沒有免稅數(shù)據(jù)要填,只填了稅盤維護費280
老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應交的增值稅,假設無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結果和賬務一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應該不用填寫吧?
你好,老師,一般納稅人一般計稅,銷售自己使用過的乘用車,給對方開了13%專票,購買時已抵扣進項,我現(xiàn)在申報增值稅,填表一第幾行?第一行還是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù),怎么回事,謝謝,
老師,我是一般納稅人,增值稅報表四,第六行一般項目加計抵減額計算,提取數(shù)據(jù)有金額,是什么數(shù)?7月本期未開發(fā)票,沒有進賬,零申報。
老師好 咨詢一下增值稅申報報表 附表二中2022年度4月有進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù) s局讓我補交2021年度的稅款 我把留抵稅也做到2022年4月以前了 現(xiàn)在更正申報附表二中第13行數(shù)據(jù)怎么更正了
老師,銷售商品款,客戶轉(zhuǎn)賬給法人微信的,法人是不是要轉(zhuǎn)到公戶里,需要備注什么呢
老師,你好,我想請問一下,就是之前已經(jīng)出庫了,只是賬里沒我在結轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在進項存系統(tǒng)做了退貨直接右退到庫房了,我賬里采購入庫對不上數(shù)字,我是不是應該做一個入庫成本調(diào)整
老師您好,個人賣貨給公司,給公司代開發(fā)票,總共需要交哪些稅呀
老師,月末增值稅怎么結轉(zhuǎn)?
老師,麻煩問一下,現(xiàn)在老板公司有二十多個工人,老板私戶發(fā)工資,現(xiàn)在想正規(guī)走公戶發(fā)工資,但社保老板又不想交這么多人,因為人員流動比較大,怎么做比較合適
請問,農(nóng)文旅公司做活動,因為對方開的是專票,農(nóng)文旅公司是小規(guī)模,不能抵扣,就用的建材貿(mào)易公司為主體簽的活動合同,為了抵扣這部分進項稅,是合理的嗎
口腔診所成本核算怎么做也是料工費嗎 還是做外賬的那個成本費用就行 沒分清楚
包裝物,可不可以放在原材料科目里面,老師。
老師,請問辦公室軟裝的費用能直接計入管理費用嗎,還是要走長期待攤
老師好,我們公司賣a產(chǎn)品贈b產(chǎn)品,發(fā)票上開是賣出10支a產(chǎn)品的單價和10支b產(chǎn)品,其中b產(chǎn)品的單價是零,雖然發(fā)票上這樣寫,但是我做賬的時候確認收入,是不是要把這筆錢分攤到aB這2種產(chǎn)品上了?
沒有原因顯示,只是數(shù)據(jù)是橙黃色數(shù)字,其他數(shù)據(jù)是黑色,
你好,這個顏色一般只是代表提示性信息。 老師沒辦法確定具體原因。
就是提請注意,但是具體原因,老師也沒辦法知道。