在正式申報(bào)出口退稅匯總表前,與增值稅申報(bào)表比對(duì)的信息主要包括: 對(duì)于生產(chǎn)企業(yè): 1.增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額:應(yīng)和出口退稅匯總表中的“增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額”一致; 2.免抵退稅不得免征和抵扣稅額:應(yīng)和增值稅申報(bào)表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”一致。 對(duì)于外貿(mào)企業(yè): 需確保增值稅申報(bào)里面的“免抵退的出口額”與出口退稅申報(bào)表里面的出口額保持一致。
出口退稅流程 a.獲得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報(bào)關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報(bào) *當(dāng)取得出口退稅報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)匯總錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報(bào)表、打印申報(bào)表、生成申報(bào)電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個(gè)是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
老師,第一申報(bào)免抵退出口退稅申報(bào),不太會(huì),免抵退申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)比免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)金額大一百多萬是怎么回事呢?自檢后還沒提交怎么修改匯總表呢
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,申報(bào)退稅時(shí),疑點(diǎn)跳出 匯總表.不得免抵稅額合計(jì).與增值稅納稅申報(bào)表差額不為0.請(qǐng)確認(rèn)增值稅申報(bào)表是否填寫正確! 這是什么意思?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報(bào)明細(xì)表提交完生成免抵退稅申報(bào)表是不是要先做、然后會(huì)自動(dòng)到增值稅里面、在一起申報(bào)增值稅?
正式申報(bào)出口退稅匯總表前,要先提交增值稅申報(bào)表,提交申報(bào)表后,出口退稅匯總表要與增值稅申報(bào)表比對(duì)信息。請(qǐng)問比對(duì)哪些信息呢?
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績(jī)效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
老師 公司雇的臨時(shí)工,因工傷住院了,醫(yī)院把發(fā)票來給個(gè)人了,可以走公司公戶報(bào)銷么
老師回答的真仔細(xì),太棒了。請(qǐng)問有關(guān)于出口退稅方面的課程教材嗎?
可以看下我們馮慧老師的課程 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝