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生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務免抵退稅申報明細表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?

2024-03-02 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-02 14:04

免抵退稅申報明細表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數(shù) 申報就可以

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快賬用戶2022 追問 2024-03-02 14:06

免抵退稅申報表不是增值稅里面的、是出口申報出來的、增值稅表里面包含免抵退稅額

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快賬用戶2022 追問 2024-03-02 14:07

免抵退稅額是自己填寫到增值稅申報表里、還是自動到增值稅申報表里

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齊紅老師 解答 2024-03-02 14:08

先申報增值稅 然后出口退稅

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快賬用戶2022 追問 2024-03-02 14:09

我是出口申報、我要先申報、沒有稅退

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齊紅老師 解答 2024-03-02 14:12

先申報了增值稅,然后你需要退稅的時候再去申報出口退稅。

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快賬用戶2022 追問 2024-03-02 14:13

我不需要退稅、但我需要申報生產(chǎn)企業(yè)出口退稅、每年要做一次、

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齊紅老師 解答 2024-03-02 14:15

那也得申報了增值稅 先后順序

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免抵退稅申報明細表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數(shù) 申報就可以
2024-03-02
您好!增值稅申報表上的附加稅是根據(jù)應交稅額計算出來的,是系統(tǒng)自己生成的。
2023-02-09
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
同學 增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出? --- 這個在當月的免抵退稅金額體現(xiàn)。
2022-08-08
您好,當期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
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