免抵退稅申報(bào)明細(xì)表 這個(gè)是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動(dòng)取數(shù) 申報(bào)就可以

老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?
出口退稅企業(yè)先申報(bào)增值稅,再申報(bào)免抵退稅,而附加稅的計(jì)稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報(bào)表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎
跨境電商企業(yè)申報(bào)出口退稅是在申報(bào)了增值稅后,那么申報(bào)了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報(bào)表一次嗎
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期增值稅申報(bào)附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)(未開具發(fā)票銷售額)和免抵退稅申報(bào)匯總表中的(免抵退出口銷售額)不一致怎么和稅務(wù)解釋?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


免抵退稅申報(bào)表不是增值稅里面的、是出口申報(bào)出來的、增值稅表里面包含免抵退稅額
免抵退稅額是自己填寫到增值稅申報(bào)表里、還是自動(dòng)到增值稅申報(bào)表里
先申報(bào)增值稅 然后出口退稅
我是出口申報(bào)、我要先申報(bào)、沒有稅退
先申報(bào)了增值稅,然后你需要退稅的時(shí)候再去申報(bào)出口退稅。
我不需要退稅、但我需要申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅、每年要做一次、
那也得申報(bào)了增值稅 先后順序