出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表
請(qǐng)教生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)增值稅和稅費(fèi)及附加后,最后報(bào)出口退稅,結(jié)果有免抵稅,那還要補(bǔ)報(bào)城建稅教育附加嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報(bào)7月的增值稅申報(bào)表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
出口退稅企業(yè)先申報(bào)增值稅,再申報(bào)免抵退稅,而附加稅的計(jì)稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報(bào)表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎
跨境電商企業(yè)申報(bào)出口退稅是在申報(bào)了增值稅后,那么申報(bào)了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報(bào)表一次嗎
免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報(bào)增值稅 那個(gè)免抵退申報(bào)匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?
季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,季度安全績(jī)效薪可以申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市能去工會(huì)申請(qǐng)工會(huì)組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個(gè)寫的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì) ,學(xué)完有點(diǎn)懵懵的. 老師教的都會(huì) 一到自己就不會(huì)寫了. 幫我看看 如果有錯(cuò)誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,我的意思是要填2次附表嗎?申報(bào)出口退稅前已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附加稅,申報(bào)出口退稅時(shí)有了免抵稅額我已經(jīng)填了增值稅主表和附表已經(jīng)申報(bào)了,在哪里去申報(bào)呢
稍等,我明天查看下,附表幾,手上沒資料。
只需要填報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 地方教育附加申報(bào)表,您可以參考以下鏈接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/