出口的免扺稅額要交附加的,填在增值稅的附表

請教生產(chǎn)企業(yè)申報增值稅和稅費及附加后,最后報出口退稅,結(jié)果有免抵稅,那還要補報城建稅教育附加嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口,例如7月出口的,8月申報7月的增值稅申報表主表第15行免抵退應(yīng)退稅額一欄要填相應(yīng)出口退稅金額嗎?
出口退稅企業(yè)先申報增值稅,再申報免抵退稅,而附加稅的計稅依據(jù)是免抵稅額,那么增值稅申報表上的附加稅是如何生成的,系統(tǒng)自動生成嗎
跨境電商企業(yè)申報出口退稅是在申報了增值稅后,那么申報了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報表一次嗎
免抵退出口企業(yè) 10月有出口 11月申報增值稅 那個免抵退申報匯總表也是要在11月15日前填寫的嗎?
21年銷售產(chǎn)品,現(xiàn)在25年質(zhì)保金甲方扣了幾千塊錢,像這種怎么處理?21年的發(fā)票現(xiàn)在紅沖這幾千是否合適,能否紅沖?
你好老師個體戶要去招標(biāo)怎么做財務(wù)報表給個提示
你好老師車輛購置稅發(fā)票怎么做賬,請寫一下會計分錄車款298800.不含稅價264424.78,元增值稅34375.22元,
老師,我們現(xiàn)在有好多外編的招商人員,他們招商進來都要從該門店抽取費用,這個費用該如何做賬?。?/p>
上次給一個客戶開了房租發(fā)票,之前我們給客戶開的房款收據(jù)需要收回嗎
老師您好,請問倉庫入庫,買100贈送100一共兩百個怎么入賬
同時掛集團內(nèi)單位其他應(yīng)收、其他應(yīng)付可以直接對沖掉嗎
老師您好!我們把款項打給了A公司,對方用B 公司和我們簽合同?這樣有問題嗎?
老師公司要銷售額,是不是就填寫主營業(yè)務(wù)收入就行
小規(guī)模納稅人酒店,只報了開票收入。在攜程美團等平臺上的收入有90萬,稅局打來電話讓補稅,但是在平臺上的訂單客人也會來住店時開票。怎么在短期內(nèi)查到發(fā)票是平臺開的。要不就重復(fù)了
老師,我的意思是要填2次附表嗎?申報出口退稅前已經(jīng)申報了增值稅和附加稅,申報出口退稅時有了免抵稅額我已經(jīng)填了增值稅主表和附表已經(jīng)申報了,在哪里去申報呢
稍等,我明天查看下,附表幾,手上沒資料。
只需要填報城市維護建設(shè)稅 教育費附加 地方教育附加申報表,您可以參考以下鏈接https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/