同學(xué)您好正在解答
老師您好,請教一個問題: 我們企業(yè)出口貨物,已辦理退稅后發(fā)生退運。 開具已補(bǔ)稅(未退稅)證明時補(bǔ)繳已退稅款。 在后續(xù)退稅申報時,申報匯總表30列"上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅抵減額"還自動彈出數(shù)據(jù)。 請教老師這是什么原因?應(yīng)該怎么處理?
老師好,請教一下免抵退匯總表36欄有數(shù)據(jù)36萬多,增值稅申報表主表|15欄應(yīng)退稅額怎么自動帶出來是0,應(yīng)該是36萬多才對,手動填寫了沒有用保存也是0呢?
老師,我們公司上個月出口了貨物,也根據(jù)報關(guān)單全部開具了出口發(fā)票,但是上個月沒有收匯,那么我這個月該怎么申報出口免抵退匯總申報表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,第一申報免抵退出口退稅申報,不太會,免抵退申報匯總表數(shù)據(jù)比免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)金額大一百多萬是怎么回事呢?自檢后還沒提交怎么修改匯總表呢
老師,我新接手一家出口企業(yè)的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題: 24年12月 增值稅申報表免抵退稅金額959606.23 24年12月賬上外銷收入959606.23 24年12月出口退稅當(dāng)期未申報 直到25年2月才申報此筆出口退稅 申報時959606.23-退貨24741.95=934864.28免抵退稅匯總表數(shù)據(jù) 現(xiàn)在的問題是:因為有一筆24741.95的退貨,出口退稅匯總表數(shù)據(jù)與增值稅申報表免抵退稅額及賬上外銷收入不一致,1.增值稅申報表免抵退稅金額在24年12月增值稅申報表中,這個要更正嗎?2.退的是上年的銷售,賬上用以前年度損益調(diào)整那筆收入有什么影響?
郭老師接,長期股權(quán)投資,用成本法核算的是哪種,是大于50%以上股權(quán),還是說,大于50%的同一控制下的才成本法核算
老師,有這么一個情況,我們公司其中一個股東沒有上班了,也就沒有發(fā)工資,個稅系統(tǒng)性我已經(jīng)有4個月0申報的,個稅系統(tǒng)老是提示,這樣的情況我應(yīng)該怎么處理合適呢
這2個憑證怎么做分錄呢?
去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目
請問一下老師租車帶客戶去玩,這個大巴費用計入哪里呢
付的貨款、對方開不了發(fā)票、怎么沖減
物業(yè)公司,借入長期借款,用來購置商鋪。每月利息有幾萬元。請問這筆利息怎么說入帳
新成立的瑜伽館收的預(yù)收款要10萬。這個做賬怎么做?分錄怎么樣?然后他這個預(yù)收款的話還沒用,對外稅務(wù)申報應(yīng)該怎么做?這個稅務(wù)申報要申報10萬嗎?
個人代開發(fā)票,濕租開票大類是建筑服務(wù),跟干租*經(jīng)營租賃,*其他有形動產(chǎn)租賃,這兩個稅率哪個高?
濕租(人帶機(jī)器)怎么個人代開發(fā)票?怎么選擇建筑服務(wù)*機(jī)械租賃?不能修改呀,只能選擇建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)