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去年開重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會計準則,直接借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù),可以嗎,不用利潤分配未分配利潤科目

2025-09-20 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-20 14:52

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齊紅老師 解答 2025-09-20 14:54

您好,按照小企業(yè)會計準則,去年開重發(fā)票今年紅沖的處理方式是:可以直接借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)貸應交稅費應交增值稅銷項稅額負數(shù),完全不需要使用利潤分配未分配利潤科目,因為小企業(yè)會計準則對跨年調(diào)整處理比較簡化,直接沖減當期相關科目即可,這種處理方式既符合會計準則要求也便于實務操作,同時稅務上也要注意在增值稅申報表中正確申報銷項稅額的負數(shù),該負數(shù)金額將作為下期的留抵稅額用于抵扣下期的銷項稅額

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您好,你去年是怎么做的,今年怎么沖就可以,主營業(yè)務收入要用利潤分配-未分配來替代
2025-09-19
您好,這是正常銷售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的 :應收賬款-30000負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入-30000負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅金 負數(shù)
2023-07-03
你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調(diào)整利潤
2024-06-25
全額負數(shù)紅沖下邊的分錄 借;應收賬款, 貸,主營業(yè)務收入 ?應交稅費-銷項
2024-06-25
你好,主營業(yè)務收入,應該用負數(shù)貸方表示,不能用借方。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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