您好 月末或者年末的時候跟銷項稅額 進項稅額 減免稅額一起寫分錄結(jié)平 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
12月底:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這三個科目的金額如何確定?
老師好,請問"應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出"這個科目如何結(jié)轉(zhuǎn)平?
你好老師 請問一下我們這個月賬務(wù)有進項稅額裝出 到月底結(jié)賬進項稅額轉(zhuǎn)出 是放到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目 還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,您好!"應(yīng)交稅費--待轉(zhuǎn)銷項稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
個體工商戶給員工購買社保,員工也是按企業(yè)的待遇退休嗎?有什么區(qū)別嗎?
老師 某電商公司在他們直播平臺幫我們銷售產(chǎn)品 最終成交后電商公司扣除傭金后把剩余的銷售款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶 像這種情況我們該怎么開發(fā)票的
老師你好,我是一般納稅人制造業(yè)的,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但賬上有未分配利潤15萬,需要怎么處理?有影響嗎
申報2025年8月份的增值稅,抵扣了一張2024年1月份的進項發(fā)票,請問有問題嗎?現(xiàn)在不是說取消了360天的認(rèn)證期么,一直沒有抵扣是因為進項都大于銷項。
老師:自己用微信付零星的款項,這個可以算自湊資金嗎
上海企業(yè)給員工辦理上海積分對公司有什么不好的影響嗎
我請教一下,我們是物業(yè)公司給業(yè)主開水費發(fā)票。必須要用簡易征收嗎?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時工工資,除了臨時工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬,其他應(yīng)付款金額200多萬,有風(fēng)險嗎?