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申報2025年8月份的增值稅,抵扣了一張2024年1月份的進項發(fā)票,請問有問題嗎?現(xiàn)在不是說取消了360天的認證期么,一直沒有抵扣是因為進項都大于銷項。

2025-09-11 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 18:13

同學(xué)你好 這個沒事的,沒有問題

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快賬用戶5900 追問 2025-09-11 18:14

本期我抵扣了7萬塊錢進項,那我要補24年的這部分的企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 18:15

同學(xué)你好 之前沒有計入待認證進項稅嗎 這個不涉及損益呀

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快賬用戶5900 追問 2025-09-11 18:17

老師你說的這個是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表還是賬本里面呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 18:18

同學(xué)你好 是賬里體現(xiàn)的哦

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快賬用戶5900 追問 2025-09-11 18:20

我當(dāng)時只記錄了不含稅部分用于成本,而且這張發(fā)票我一直沒有抵扣認證。之前的銷項稅額都太小了

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齊紅老師 解答 2025-09-11 18:21

那你當(dāng)時付款金額也不對呀 你如果只做不含稅的金額那你稅直接沒做嗎

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同學(xué)你好 這個沒事的,沒有問題
2025-09-11
你好,沒事兒,這個是沒問題的。
2021-09-03
您好,這張發(fā)票是2017年以后開出的就能抵扣,沒有認證期限
2020-12-13
你好 ;? 你們銷項稅這么少的嗎?? ?你們平常你知道稅務(wù)局那邊有稅負率考核你公司嗎??
2021-11-04
你好 真實情況是可以的??
2020-11-27
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