同學(xué)你好 這個沒事的,沒有問題
老師,請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進項發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師,我有一張7月份的增票進項不抵扣的,7月份賬做了,但是因為搞錯了沒勾選,我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題?
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發(fā)票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進項發(fā)票,因為不想讓應(yīng)付賬款有暫估。
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當(dāng)做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
本期我抵扣了7萬塊錢進項,那我要補24年的這部分的企業(yè)所得稅嗎?
同學(xué)你好 之前沒有計入待認證進項稅嗎 這個不涉及損益呀
老師你說的這個是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表還是賬本里面呢?
同學(xué)你好 是賬里體現(xiàn)的哦
我當(dāng)時只記錄了不含稅部分用于成本,而且這張發(fā)票我一直沒有抵扣認證。之前的銷項稅額都太小了
那你當(dāng)時付款金額也不對呀 你如果只做不含稅的金額那你稅直接沒做嗎