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老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。

2025-09-11 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-11 21:03

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:04

您好,聯(lián)系你報驗的那個稅務局(哪怕是錯的那個),跟他們說你選錯經(jīng)營地(街道/主管稅務機關)了,還沒繳稅,問能不能撤銷或更正報驗登記,如果可以就讓他們幫你改成正確的稅務局和街道,或者讓你先作廢現(xiàn)在的報驗,然后你重新在電子稅務局或去正確的稅務局(項目實際所在地的街道和主管稅務機關)做報驗登記,重新報驗成功后,在正確的稅務局預繳增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅(如有),這樣就能正常開票和經(jīng)營,不會影響后續(xù)??。 也就是說?選錯了就聯(lián)系原報驗稅務局問能否改或撤,不改就作廢后重新在正確稅務局報驗并預繳,越快處理越好??

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快賬用戶8442 追問 2025-09-11 21:07

他讓我自己在電子稅務局改,那么。我怎么改?。康谝淮胃氵@種

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:09

?您好,1. 打開你省的電子稅務局,用企業(yè)賬號登錄; ? 2. 點“我要辦稅”→“綜合信息報告”→“稅源信息報告”→找到“跨區(qū)域涉稅事項”或“報驗管理”(或者直接搜“跨區(qū)域”“報驗”); ? 3. 找到你今天剛報驗的那條記錄,點進去查看詳情,確認你選錯的“經(jīng)營地(街道/區(qū)縣)”和“報驗稅務機關”; ? 4. 如果頁面有【修改】按鈕,就點它,重新選正確的“經(jīng)營地”和“主管稅務機關”,改好保存提交; ? 5. 如果沒有【修改】按鈕,只有【作廢】,就點【作廢】,把這條錯的報驗取消掉; ? 6. 作廢后,重新點“跨區(qū)域涉稅事項報驗”或“新增報驗”,這次一定要選對“經(jīng)營地(項目實際所在區(qū)縣%2B街道)”和“正確的主管稅務機關”,填好提交; ? 7. 報驗成功后,用這條正確的報驗信息,去電子稅務局里做“跨區(qū)域預繳申報”,繳增值稅、附加稅等; ? 8. 如果找不到按鈕,搜關鍵詞“跨區(qū)域”“報驗”“預繳”或直接打電話問稅務局確認路徑和正確稅務局名稱。

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快賬用戶8442 追問 2025-09-11 21:13

那我已經(jīng)開出去的發(fā)票要作廢重開吧?預繳,我暫時還沒繳,這個最晚啥時候繳。另外我在這個填信息的時候里面有個合同起止時間,這個時間怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:17

?您好,已開出去的發(fā)票不用作廢重開,只要在正確的稅務局預繳了稅(增值稅等),有完稅憑證就行;你還沒預繳的話,最晚要在跨區(qū)域涉稅事項報告有效期內或開票當月/次月15號前(一般建議最遲不超過開票當月月底或次月15號)把稅繳了,不然可能逾期有滯納金;你填信息時那個合同起止時間,就按你和甲方簽的合同上寫的項目開始日期和結束日期填,比如2024-01-01到2024-12-31,按真實合同時間填,別亂填就行

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快賬用戶8442 追問 2025-09-11 21:22

不用重開的話,票面上地點街道不就沒改正過來? 合同一般只有簽訂時間,沒有起止時間

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:24

?您好,發(fā)票不用重開,票面地址不影響,只要在正確稅務局預繳了稅就行; 合同沒寫起止時間,就按實際項目施工或服務時間段填(比如2024-06-01到2024-12-31),沒具體時間就填預計的,和實際相符即可; 預繳最晚在開票當月或次月15號前搞定哦

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快賬用戶8442 追問 2025-09-11 21:26

好的,謝謝您。起止時間寫到簽訂時間和兩年質保時間也可以不

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:31

?您好,可以的,合同沒寫起止時間,你就按“合同簽訂時間”起,到“項目完工%2B質保到期時間”止(比如2024-01-01 到 2026-01-01),填一個完整的項目服務周期,真實合理就行

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快賬用戶8442 追問 2025-09-11 21:32

謝謝您,老師。您的解答太耐心了。

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齊紅老師 解答 2025-09-11 21:33

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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2021-09-07
同學你好 第一個問題,這個需要去提報個稅,而不是稅務局打電話通知 第二個問題,需要確定是否是工資薪金還是勞務收入,如果是工資薪金可以零申報。
2022-02-11
你好,需要今天申報并扣稅。
2024-01-15
1. 第 2 個月開具發(fā)票時,按全額計提并繳納增值稅(正常申報部分) 確認收入及銷項稅額: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(全額) 繳納第 2 個月開票對應的增值稅(全額): 借:應交稅費 —— 應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 2. 第 2 個月針對第 1 個月開票金額進行跨區(qū)域預繳時 預繳增值稅(對應第 1 個月未預繳的部分): 借:應交稅費 —— 預交增值稅 貸:銀行存款 3. 后續(xù)抵減處理(第 3 個月及以后) 當?shù)?3 個月申報時,可將 “應交稅費 —— 預交增值稅” 余額抵減當期應納稅額: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(已交稅金) 貸:應交稅費 —— 預交增值稅
2025-08-05
你好,這個不是應該作廢抵扣認證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認證嗎
2020-08-10
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