您好,在2024年賬上調(diào)整就成
老師,我們公司20年有筆費(fèi)用支出要調(diào)出來(lái),是在23年的賬上調(diào)以前年度損益調(diào)整,還是反結(jié)賬到20年去調(diào)整呢?因?yàn)樾枰?0的報(bào)表改申報(bào)了,如果是在23年調(diào)的賬,然后又去改20的報(bào)表會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)生的23年12月,發(fā)票24年1月份才開(kāi)出,這個(gè)應(yīng)該記在23年賬上,還是24年賬上
老師請(qǐng)問(wèn)下23年7月預(yù)付了3000運(yùn)費(fèi),但是收到發(fā)票是1月的,也就是這筆費(fèi)用是23.7到24年1月的,但是沒(méi)有入賬到23年(23年2000元,24年1月1000),我如何調(diào)整年報(bào),哪個(gè)科目要調(diào)整這2000元?我更改23年財(cái)報(bào)和在24年走以前年度損益,去年憑證出了和已結(jié)賬我不想改了,可以么?
24年做了以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)入的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是體現(xiàn)在24年報(bào)表上,不是會(huì)改變23年的期末數(shù)據(jù)呢
請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要手工改嗎,不改的話未分配利潤(rùn)就和帳上對(duì)不上,
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
例如我工資需要補(bǔ)計(jì)提,我分錄是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,是這么做的。
印花稅需要增加稅金及附加,沖減管理費(fèi)用,正常分錄應(yīng)該是借稅金及附加100,管理費(fèi)用-100,那我24年做調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄?
意思是管理費(fèi)用調(diào)整到稅金及附加是嗎?
是的,管理費(fèi)用調(diào)整的稅金及附加
這種情況只能是在2023年賬上調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝