客戶用券消費(fèi)時(shí):借:應(yīng)收賬款 —— 抖音平臺(tái)(全額,含券)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(全額 / 1 %2B 稅率)貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到平臺(tái)結(jié)算(客戶款 %2B 補(bǔ)貼):借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款 —— 抖音平臺(tái) 開票:按含補(bǔ)貼的全額開具服務(wù)類發(fā)票(如 “住宿服務(wù)”),無(wú)需額外分錄。

老師。我們抖音平臺(tái)有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應(yīng)收款100000,給主播傭金20000,實(shí)收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費(fèi)用-傭金 20000 貸:應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個(gè)主播 那邊收到的,因?yàn)槠脚_(tái)結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的,這樣導(dǎo)致一些主播實(shí)際收到的傭金跟平臺(tái)結(jié)算的不一樣,因?yàn)榭缭铝耍热缙脚_(tái)7月賬單結(jié)算的傭金是20000,但是主播實(shí)際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個(gè)分錄,收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們是電商抖音平臺(tái)賣東西,現(xiàn)在抖音平臺(tái)給我們客戶下單的時(shí)候有支付補(bǔ)貼,我們要給抖音平臺(tái)開票,但是我們沒(méi)有開票,而是按照開票金額的30%做了扣費(fèi),比如我們平臺(tái)給我們客戶5元優(yōu)惠,那我們要開票5元,但是我們沒(méi)有開票,而是按照5*30%做了扣費(fèi)交給了平臺(tái),這個(gè)怎么做賬。是不是發(fā)票補(bǔ)償金,
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個(gè)要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個(gè)款起初沒(méi)有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無(wú)票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒(méi)有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無(wú)票收入,但是平臺(tái)給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒(méi)有這個(gè)開這個(gè)補(bǔ)助票的資格,所以平臺(tái)就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
小規(guī)模能開專票?是不是不能
老師你好 現(xiàn)在是全電發(fā)票 建筑服務(wù) 備注欄還要寫工程名稱 工程地址嗎
老師,我上一個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票被供應(yīng)商部分紅沖了,我該怎么做賬呢?沒(méi)沖完一整張
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)那里,我更正了1月所屬期確認(rèn)了一次扣除費(fèi)用6萬(wàn),但為什么到9月申報(bào)還是提示我要再確認(rèn)減除費(fèi)用呢?
請(qǐng)問(wèn)2025年盈利100萬(wàn),以前年度有虧損,在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以直接彌補(bǔ)虧損嗎?
批發(fā)啤酒,客戶用瓶蓋中獎(jiǎng)了來(lái)退換啤酒,換的這個(gè)啤酒怎么入賬?
老師,我們這個(gè)月發(fā)不出上個(gè)月的工資了,是不是就不用報(bào)個(gè)稅啊
法人的其他應(yīng)付款有余額怎么注銷呢?
麻煩老師把個(gè)人所得稅稅率表發(fā)一份,謝謝!
出口備案,工商備案好之后,稅務(wù)這邊要做什么備案

