你好,具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)?

老師 用以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤,產(chǎn)生的所得稅差額是不是只能去稅務(wù)局改報(bào)表退稅,匯算清繳改不了
請問老師,做賬時用了以前年度損益調(diào)整科目,財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整年初未分配利潤數(shù)據(jù)嗎?年初數(shù)據(jù)改那上年的年末數(shù)也要改,否則報(bào)表不連續(xù)。
請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要手工改嗎,不改的話未分配利潤就和帳上對不上,
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,23資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生退貨,需要修改上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表么,在24年用以前年度損益調(diào)整分錄,匯算清繳的時候是需要填在銷售退回欄是么,這樣24年匯算需要調(diào)增利潤,次年再調(diào)減利潤是么
24年暫估,25年帳上做沖減,申報(bào)24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,在24年做賬軟件年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報(bào)年報(bào),匯算清繳,不用再改金額了吧
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
公司購買了辦公室 如果是從價(jià)是要交什么稅 稅點(diǎn)是多少
老師,廠房和廠房里的設(shè)備一起租賃我可以都按不動產(chǎn)9%開票嗎,設(shè)備必須按有型不動產(chǎn)開呢
老師,殘保金是從什么開始,企業(yè)就要交啊,2000年嗎?從什么時候開始小微企業(yè)才可以免交
網(wǎng)球培訓(xùn)費(fèi)開票稅目是什么?包括場地費(fèi),教練費(fèi)及燈光費(fèi)等等
老師,計(jì)提工資是計(jì)提本月工資嗎,比如我計(jì)提10月的工資,就是我11月報(bào)10月的工資合計(jì)嗎
老師,你好,我們工作做虧損分析,這個具體怎么做啊,我這樣做,有一個問題,就是1號營業(yè)點(diǎn)到24年,就不是同一個業(yè)務(wù)了,這個具體怎么做,才能簡單明了
老師,你好,公司在銷售時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用,因?yàn)槭沁叢少忂呬N售,我全部進(jìn)費(fèi)用了,能把之前3季度的部分費(fèi)用紅沖,在4季度進(jìn)成本嗎?可有什么風(fēng)險(xiǎn)?
單位在兩個地方吃飯,發(fā)票時間都開成同一天時間,可以報(bào)銷嗎?
這里的24年殘疾人就業(yè)保障金的本期應(yīng)納費(fèi)額是怎么計(jì)算的呢?


財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi),本來發(fā)生在24年1月,看錯了做要23年12月去了
24年一月發(fā)現(xiàn)調(diào)了賬,但是23年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤就對不上
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)你可以用利潤分配未分配利潤來做。借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
那23年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和實(shí)際的就對不上
你好,對的是的,不一致的。如果你想要一致的話,那你反結(jié)賬修改借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表都要修改。
我這么做了,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)23年的未分配利潤就對不到
是的對的,上面給你寫了。
是不是稅務(wù)上可以不一致。
你好,可以的,可以不一致的。因?yàn)槲疑厦娼o你寫了一個做到今年利潤分配的調(diào)整之后就是一致的。
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。