你好!是的,是要交的
老師好,我們是經(jīng)銷商,廠家贈(zèng)送的產(chǎn)品,我入分錄,借庫(kù)存。貸,營(yíng)業(yè)外收入,廠家贈(zèng)送可以嗎
老師,我們有庫(kù)存商品要報(bào)廢,直接入營(yíng)業(yè)外支出后,企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)中途調(diào)整庫(kù)存商品成本單價(jià),調(diào)整的部分是進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是營(yíng)業(yè)外支出啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有公司自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外贈(zèng)送,產(chǎn)生的視同銷售收入已在發(fā)生時(shí)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅中還需要單獨(dú)填寫(xiě)視同銷售收入表,單獨(dú)做納稅調(diào)增嗎?
老師,別的企業(yè)贈(zèng)送的產(chǎn)品,我進(jìn)了庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)這部分營(yíng)業(yè)外收入要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來(lái)沒(méi)有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過(guò)來(lái)的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒(méi)問(wèn)完,那eps里的股票期權(quán)沒(méi)有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計(jì)算公式是什么 2 各個(gè)社保繳納公司 個(gè)人比例分別是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計(jì)入其他往來(lái)款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報(bào)個(gè)稅是分開(kāi)申報(bào)還是由境內(nèi)股東申報(bào)?臺(tái)灣股東免稅的
老師實(shí)際工作中成立公會(huì)還得備案嗎
收外國(guó)客戶的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國(guó)客戶670元,這670元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒(méi)有開(kāi)票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個(gè)稅,但是不能申報(bào),提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報(bào)了,接下來(lái)咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會(huì)計(jì)軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費(fèi)用科目時(shí)籌建期設(shè)置了管理費(fèi)用,開(kāi)工后能再設(shè)置成制造費(fèi)用嗎